政府信息公开

岳池县卫生健康局2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突

发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作

委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行

国家药典和国家基本药物目录及省增补目录,严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。指导开展食品安全事故流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门

实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划

生育政策。指导县计划生育协会、县医学会等社会组织的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇

幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.配合有关部门参与征兵、招生、招聘(录用)

等体检工作。

12.制定全县中医药中长期发展规划,纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作
  全年工作按照“13410”的思路开展,即围绕“一个中心”(以人民健康为中心),实施“三大战略”(健康优先、改革强医、人才兴卫),推进“四大工程”(党建引领工程、健康扶贫工程、中医药传承创新发展工程、卫生服务能力提升工程),重点办好10件大事:1.健全基层医疗卫生机构党组织,优化基层医疗卫生机构布局;2.打赢全县健康脱贫攻坚战;3.完成罗渡中心卫生院整体搬迁;4.推进“两楼一院”(县中医医院住院大楼、县人民医院慢病诊疗综合大楼、县人民医院新院)重点项目建设;5.推进县人民医“三甲”等级创建6.推进县域远程医疗会诊中心建设7.推进紧密型县域体建设;8.启动“三创”(全国健康促进示范县、省级中医药健康旅游示范基地四川省第五轮敬老模范县)工作;9.健全乡村医生养老保障及退出机制;10.持续推进行风建设。
  二、部门预算单位构成
  岳池县卫生健康局部门预算包含3个单位,其中行政单位1个,差额拨款事业单位2个。包括:岳池县卫生健康局、县人民医院、县中医医院
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:基本支出、项目支出。2020年收支总预算76575.22万元,比2019年收支预算总数增加18898.79万元,主要原因是事业收入增加。
  (一)收入预算情况
  2020年收入预算76575.22万元,其中:一般公共预算拨款收入808.98万元,占1.1%;事业收入75766.24万元,占98.9%。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算76575.22万元,其中:基本支出75664.23万元,占98.8%;项目支出910.99万元,占1.2%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2020年财政拨款收支总预算808.98万元,比2019年财政拨款收支总预算减少26.49万元,主要原因是人员减少,人员经费减少
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入808.98万元;支出包括:社会保障和就业支出68.78万元、卫生健康支出705.81万元、住房保障支出34.39万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 2020年一般公共预算当年拨款808.98万元,比2019年预算数减少26.49万元,主要原因是人员减少,人员经费减少
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出68.78万元,占8.50%;卫生健康支出705.81万元,占87.25%;住房保障支出34.39万元,占4.25%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 
  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为45.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为22.93万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为429.62万元,主要用:于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障机关正常运转。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为4.86万元,主要用于:局机关项目支出。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2020年预算数为169.46万元,主要用于:县人民医院职工基本工资和对个人和家庭补助支出。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2020年预算数为79.76万元,主要用于:县中医医院职工基本工资和对个人和家庭补助支出。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为0.02万元,主要用于:局机关独生子女奖励金。

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为14.66万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。
  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2.54万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为4.89万元,主要用于:局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为34.39万元,主要用于:局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2020年一般公共预算基本支出787.99万元,其中:
  人员经费711.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费76.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020“三公”经费财政拨款预算数3.61万元,其中:公务接待费3.61万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算⠂༯span>

主要原因是:本部门一般无因公出国(境)费用发生
  (二)公务接待费较2019年预算下降9.75%
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费为零
  单位现有公务用车0辆
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0万元

八、政府性基金预算支出情况说明
 ⠂༯span>2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,机关运行经费财政拨款预算为429.62万元,比2019年预算增长81.13万元,增长23.28%。主要原因2020年对个人和家庭补助支出纳入机关运行经费
  (二)政府采购情况
  2021年,安排政府采购预算5.5万元,主要用于采购办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2020年底,岳池县卫生健康局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
⠂ ⠼/span>2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:县级财政当年拨付的资金。
  (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  )卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  )卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  )卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  )住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  )基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:县卫生健康局2020年预算公开表