目录
第一部分 岳池县市场监督管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 岳池县市场监督管理局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 岳池县市场监督管理局2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳池县市场监督管理局概况
一、基本职能及主要工作
(一)市场监管局职能简介。
岳池县市场监督管理局是在县委、县政府领导下的一个行政单位,负责全县市场综合监督管理工作,负责全县市场主体统一登记注册,负责全县市场监督管理综合执法工作,负责全县反垄断统一执法,负责监督管理全县市场秩序,负责全县宏观质量管理,负责全县产品质量和商品安全监督管理,负责全县特种设备安全监督管理,负责全县食品安全监督管理综合协调,负责全县食品安全监督管理,负责统一管理全县计量工作,负责统一管理全县标准化工作,负责统一管理全县检验检测工作,负责统一管理全县认证认可工作,负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理,负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理,负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理,负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查,贯彻实施执业药师准入制度,协助有关部门开展执业药师资格考试工作,承担执业药师注册管理工作,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作,贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的方针政策和法律法规。统筹协调涉外知识产权工作。负责知识产权保护、管理工作。探索建立知识产权公共服务体系,推进知识产权信息利用和服务工作。负责组织指导商标、专利执法工作,负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作,完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)市场监管局2025年重点工作。
一是以深化“放管服”改革为依托,进一步优化营商环境。深化助企纾困活动,持续优化行政审批服务,加大扶持市场主体发展的政策措施宣传,促进市场主体高质量发展。深入推进“双随机、一公开”监管常态化全覆盖,完善信用信息归集、公示、年报、经营异常名录、失信惩戒、信用修复等制度,最大限度减少对企业正常生产经营活动的干扰。
二是以质量强县建设为驱动,进一步助推经济高质量发展。坚持以质量强县推动高质量发展,扎实推进质量基础设施“一站式”服务站点建设,形成可复制的相关经验。推进品牌体系建设,不断挖掘我县商标专利在助力品牌提质增效方面的优势。充分发挥标准引领作用,围绕我县的重点产业发展需求,提供个性化的“菜单式”“一揽子”服务,逐步形成基本社会服务高质量、便利化、均等化供给的发展模式。
三是以民生安全守护为抓手,进一步提升人民群众幸福感。坚决落实“四个最严”要求,扎实开展食品安全领域专项行动,持续强化药械质量安全监管,切实抓好特种设备安全监管,深入开展重点工业产品质量安全排查治理,加大与群众生活密切相关的儿童用品、家居等基本民生产品质量监管力度,全力守护好全县市场安全底线。
四是以强化执法监管为突破,进一步维护市场秩序平稳发展。强化竞争执法,全面落实公平竞争审查制度,严厉查处供水、供电、供气、殡葬等领域滥用市场支配地位损害公平竞争秩序行为,加强涉企收费整治和垄断行业价格监管,畅通12315热线及平台投诉举报渠道,营造公平竞争制度化、市场化、法制化的营商环境。
五是以加快自身建设为方向,进一步构建市场监管现代化治理体系。加强理论武装,持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,进一步打牢思想理论基础。推动党的纪律教育常态化长效化,对违规违纪问题坚持抓早抓小、露头就打。严格舆论阵地管理,守好意识形态阵地。加强执法人员业务培训,提升干部队伍政治素质和专业素养,推进市场监管人才队伍建设工作迈上新台阶。
二、部门预算单位构成情况
岳池县市场监督管理局下属行政单位1个,为岳池县市场监督管理局机关,单位内设19个股室、1个机关党委办事机构、9个派出机构、5个事业单位(含1个参公管理事业单位)。主要包括:内设股室办公室、政策法规宣传股、信用监督管理股(挂小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室、行政审批股牌子)、反垄断与反不正当竞争股(挂规范直销与打击传销办公室、价格监督检查股牌子)、消费者权益保护股、市场交易监督管理股、知识产权与广告监督管理股、高质量发展与安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全与食品流通安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股、计量与认证认可股(挂标准化股牌子)、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、计划财务股、监督审计股、政工人事股。
派出机构:设置9个市场监管所,岳池县市场监督管理局城东市场监督管理所、城北市场监督管理所、城南市场监督管理所、苟角市场监督管理所、顾县市场监督管理所、石垭市场监督管理所、罗渡市场监督管理所、酉溪市场监督管理所、坪滩市场监督管理所。
下属事业单位:岳池县市场监管综合行政执法大队、岳池县计量测试所、岳池县消费者维权指导中心、岳池县食品药品检验所、岳池县食品药品安全监测及检查评价中心。
第二部分 岳池县市场监督管理局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市场监管局2025年收支预算总数4000.82万元,比2024年收支预算总数减少304.54万元,主要原因是2024年单位人员退休和调出情况增多,2025年人员经费和公用经费减少。
(一)收入预算情况
市场监管局2025年收入预算4000.82万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入4000.82万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;
(二)支出预算情况
市场监管局2025年支出预算4000.82万元,其中:基本支出3865.28万元,占96.61%;项目支出135.54万元,占3.39%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市场监管局2025年财政拨款收支预算总数4000.82万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少304.54万元,主要原因是2024年单位人员退休和调出情况增多,2025年人员经费和公用经费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4000.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出3208.45万元、社会保障和就业支出323.16万元、卫生健康支出195.72万元、住房保障支出273.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市场监管局2025年一般公共预算当年拨款4000.82万元,比2024年预算减少304.54万元,主要原因是2024年单位人员退休和调出情况增多,2025年人员经费和公用经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3208.45万元,占80.19%;社会保障和就业支出323.16万元,占8.08%;卫生健康支出195.72万元,占4.89%;住房保障支出273.5万元,占6.84%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为2630.01万元,主要用于:局机关及市场监管所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为58.24万元,主要用于:保密工作经费、市场公厕运行经费、普法宣传经费、商标培育经费、12315维权经费、食品药品化妆品监管整治经费。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2025年预算数为48万元,主要用于:整治和规范市场经济秩序、监管执法办案经费。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)2025年预算数为16.4万元,主要用于:化妆品食品药品检验检测经费。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械(项)2025年预算数为3.9万元,主要用于:医疗器械监管经费。
6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2025年预算数为9万元,主要用于:特种设备专项整治经费。
7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数为442.89万元,主要用于:主要用于岳池县计量测试所、岳池县消费者维权指导中心、岳池县食品药品检验所、岳池县食品药品安全监测及检查评价中心的基本支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算数为317.69万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为5.46万元,主要用于工伤和失业保险缴费。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算数为72.32万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为18.48万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为22.25万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为82.66万元,主要用于退休人员基本医疗保险缴费支出。
14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为273.5万元,主要用于职工公积金单位部分缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市场监管局2025年一般公共预算基本支出3865.28万元,其中:
人员经费3426.84万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费438.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市场监管局2025年“三公”经费财政拨款预算数58.58万元,其中:公务接待费16.08万元,公务用车购置及运行维护费42.5万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。主要原因是2024年和2025年均未发生因公出境费用。
(二)公务接待费较2024年预算减少下降9.05%。主要原因是2025年持续厉行节俭。
2025年公务接待费计划用于接待调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是执法执勤车辆数未变。
单位现有公务用车17辆,其中:轿车5辆,越野车2辆,小型客车9辆,其他专用车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费42.5万元,用于16辆执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门市场监管、执法办案等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市场监管局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
市场监管局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,市场监管局机关运行经费财政拨款预算为438.44万元,比2024年预算减少43.88万元,下降9.1%。主要原因是人员减少,厉行节约,经费预算减少。
(二)政府采购情况
2025年,市场监管局安排政府采购预算7.75万元,其中,政府采购货物预算7.75万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,市场监管局所属各预算单位共有车辆17辆,其中,执法执勤用车16辆,特种专业技术用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年市场监管局开展绩效目标管理的项目44个,涉及预算4000.82万元。其中:人员类项目28个,涉及预算3426.84万元;运转类项目4个,涉及预算438.44万元;特定目标类项目12个,涉及预算135.54万元。
第三部分 名词解释
1.行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.市场秩序执法:反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
4.质量基础:反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
5.药品事务:反映药品监督管理方面的支出。
6.医疗器械事务:反映医疗器械监督管理方面的支出。
7.化妆品事务:反映化妆品监督管理方面的支出。
8.质量安全监管:反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
9.食品安全监管:反映食品安全监管等专项工作支出。
10.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 岳池县市场监督管理局2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表