目录
公开时间:2025年08月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.按照职责权限审查气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。
3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。
5.制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府和广安市气象局的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与县政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。
7.组织开展气象法治宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。
9.承担广安市气象局和岳池县人民政府交办的其它事项。
(二)2024年度重点工作完成情况。
1.工作目标完成情况
一是认真做好决策气象服务。面对今年极端复杂天气和防汛的严峻形势,我局时刻紧绷抗旱和防汛两根弦,时刻保持警觉,强化与市、县气象部门和相关县级部门联动,切实做到监测精密、预报精准、服务精细。全年我局共启动应急响应状态3次,制作各类重要气象服务材料260余期,其中预警21期,预警信号61期,灾害性短时临近预报84期,气象信息快报17期,气象情报77期,送达各类气象预警短信135万余人次,共计290万余条,为党政领导应急指挥当好参谋,为相关部门部署防汛救灾和人民群众防灾避险赢得了主动。
二是积极开展公共气象和专业气象服务。做实农气观测、森林火险等级监测等工作,主动融入地方防汛减灾指挥体系,积极做好重大活动、节日期间气象保障服务工作,全年通过党政网、微信、短信平台等发布农业气象服务材料、森林草原防灭火专题预报、各类重大活动及节假日专题预报400余期,重要天气、灾害性天气等各类预警信号170余期。
三是大力推进人工影响天气工作。面对我县大气污染防治严峻形势,我局主动加强与生态环境部门联系,注重与省市人影、空管等部门的联系互动,开展人工影响天气作业共计12次,发射WR-98火箭弹48枚,作业影响面积实现县域全覆盖,增雨量超740万吨,对全县应对冬干春旱、完成大气污染治理管控目标和重大活动气象保障作出了重要贡献。
四是扎实开展为农气象服务。针对今年暴雨洪灾、高温伏旱等灾害性天气交替出现的现状,我局农气工作人员深入田间地头,加强对农业生产的调查,并结合后期天气,进行深入分析,撰写针对性强的农业气象服务决策材料69期,对主要农作物的生长发育及农业气象条件进行认真分析,为各级领导指挥农业生产和为农民朋友增产增收提供科学意见。
2.工作中的大事要事和特色亮点
一是我局积极向上争取项目,争取到140余万元规模的气象灾害监测体系建设项目资金,高标准建设气象科普馆,现正稳步推进中。
二是单位文化建设方兴未艾,三香单位轮廓呈现。台站面貌焕然一新。
三是与省内外气象部门开展形式多样的交流。
二、机构设置
四川省岳池县气象局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:岳池县人工影响天气中心等1个单位统一纳入四川省岳池县气象局决算编报范围进行预算管理,在四川省岳池县气象局统一作决算公开。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为192.09万元。与2023年度相比,收、支总计各增加86.36万元,增长81.7%。主要变动原因是县政府大力支持地方气象事业,全力保障因气象监测、预警、服务等核心业务工作而产生的区域自动气象观测站维持、升级改建、人工影响天气等工作经费拨付到位。

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计192.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入192.09万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计192.09万元,其中:基本支出92.83万元,占48.3%;项目支出99.26万元,占51.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为192.09万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加86.36万元,增长81.7%。主要变动原因是县政府大力支持地方气象事业,全力保障因气象监测、预警、服务等核心业务工作而产生的区域自动气象观测站维持、升级改建、人工影响天气等工作经费拨付到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出192.09万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加130.23万元,增长210.5%。主要变动原因是县政府大力支持地方气象事业,全力保障因气象监测、预警、服务等核心业务工作而产生的区域自动气象观测站维持、升级改建、人工影响天气等工作经费拨付到位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出192.09万元,主要用于以下方面:农林水支出99.26万元,占51.7%,自然资源海洋气象等支出86万元,占44.8%;社会保障和就业支出3.39万元,占1.8%;卫生健康支出0.88万元占0.4%,住房保障支出2.56元,占1.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为192.09万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为3.25万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%。
3.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为99.26万元,完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):支出决算为0.88万元,完成预算100%。
5.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):支出决算为85.12万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.88万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为2.56万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.83万元,其中:
人员经费86.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费6.72万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中:
国内公务接待支出0.16万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:接待上级部门执行公务督查、检查以及考察调研、执行公务、学习交流,请示汇报等公务活动发生的接待支出。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,四川省岳池县气象局机关运行经费支出6.72万元,比2023年度增加4.72万元,增长236%。主要原因是县财政对本单位因发展地方气象事业所产生的单位办公费、人员差旅费等公用经费进行补充保障。
(二)政府采购支出情况
2024年度,四川省岳池县气象局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,四川省岳池县气象局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆(综合业务用车1辆,特种专业技术用车2辆),其他用车主要是用于人工影响天气作业及气象资料收集处理。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对2022年度区域自动气象观测站升级改建、2023年区域自动气象观测站维持经费、2023年度为农人工影响天气工作经费、2021年人影大气消污经费、电视天气预报节目制作经费、2021年区域自动气象观测站维持经费、2021年“9C”项目气象观测站维持经费、2022年为农人工影响天气经费、2021年区域自动气象观测站升级改建等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目全部开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评,形成气象部门整体绩效自评报告。气象部门整体绩效自评得分为98分,绩效自评综述:从整体情况来看,四川省岳池县气象局重视财政资金的支出绩效管理。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照单位预算进行单位整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过局班子会议通过,所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并要求项目实施股室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、无挪用现象。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象事业机构(项):反映气象事业单位的基本支出。
10.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):反映气象部门所属行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
四川省岳池县气象局
2024年部门整体绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
四川省岳池县气象局内设机构2个(办公室、防灾减灾科)、直属事业单位2个(岳池县气象台、岳池县气象服务中心),下属地方气象事业单位1个(岳池县人工影响天气中心)。
(二)机构职能。
1.制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.按照职责权限审查气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。
3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。
5.制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府和广安市气象局的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与县政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。
7.组织开展气象法治宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。
9.承担广安市气象局和岳池县人民政府交办的其它事项。
(三)人员概况
截止2024年12月31日,县气象局人员中央编制8人,现有在职人员8人。其中,参照公务员法管理的事业人员3人,事业编制工作人员5人。地方事业编制3人,现有在职人员3人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。
2024年度,四川省岳池县气象局本年收入合计192.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入192.09万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元,事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
(二)支出情况。
2024年度,四川省岳池县气象局本年支出合计192.09万元,其中:基本支出92.83万元,占48.3%;项目支出99.26万元,占51.7%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
2024年度,财政拨款支出192.09万元,主要用于以下方面:农林水支出99.26万元,为项目支出,占51.7%,自然资源海洋气象等支出86万元,占44.8%;社会保障和就业支出3.39万元,占1.8%;卫生健康支出0.88万元占0.4%,住房保障支出2.56元,占1.3%。
(三)结余分配和结转结余情况。
本年总体收支无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
四川省岳池县气象局2024年度绩效目标编制要素完整,绩效指标细化可量化,项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致,年初预算编制科学准确。开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整中。部门预算项目在12月预算执行进度均达到100%,截至2024年末没有违规支出记录。
1.履职效能。
2024年度,四川省岳池县气象局履职尽责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。
(1)区域气象站日常运行正常、设备数据准确率较高、保证通讯正常;
(2)为县委、县政府重大活动提供气象保障服务;
(3)做好了气象防御减灾相关知识宣传工作。
2.预算管理。
(1)预算编制质量。四川省岳池县气象局2024年度年初预算编制科学准确。
(2)支出执行进度。四川省岳池县气象局1至6月、1至10月预算执行进度合理。
(3)预算年终结余。四川省岳池县气象局预算年终无结余。
(4)严控一般性支出。四川省岳池县气象局2024年度严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出,无超预算支出情况。
3.财务管理。
(1)财务管理制度。为进一步加强财务内控管理,规范经费报销程序,明确责任,提高资金使用效率,结合单位实际,本单位遵照执行市局相关文件制度(《广安市气象局财务审批及报销暂行办法》(广安气发〔2023〕19号)》。
(2)财务岗位设置。四川省岳池县气象局财务工作岗位设置合理,严格实行不相容岗位分离。
(3)资金使用规范。设置严格执行财务管理制度规定,资金使用合法、合规、合理。
4.资产管理。
四川省岳池县气象局在地方预决算中不涉及资产管理。
5.采购管理。
2024年度,四川省岳池县气象局不涉及政府采购业务。
(二)部门预算项目绩效分析。
阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数9个,涉及预算总金额99.26万元,1-12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
(1)决策程序。四川省岳池县气象局2024年预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。
(2)目标设置。四川省岳池县气象局2024年预算项目绩效目标与计划期内的任务量、资金量相匹配,绩效目标编制要素完整,绩效指标细化可量化。
(3)项目入库。四川省岳池县气象局2024年所有预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
(1)资金执行同向。四川省岳池县气象局2024年预算项目实际支用内容与绩效目标设置方向相符。
(2)项目调整。四川省岳池县气象局2024年根据存在的问题和评价结果,及时调整项目执行计划。
(3)执行结果。四川省岳池县气象局2024年各预算项目执行进度均为100%,无结余。
3.目标实现。
(1)目标完成。四川省岳池县气象局2024年预算项目绩效目标数量指标均完成。
(2)目标偏离。四川省岳池县气象局2024年预算项目绩效目标数量指标与预期目标无偏离情况。
(3)实现效果。四川省岳池县气象局2024年度完成的数量、质量、时效、成本等指标均正常合理,与预期目标基本契合。
(三)重点领域绩效分析。
四川省岳池县气象局2024年无重点领域相关项目。
(四)绩效结果应用情况。
根据存在的问题和评价结果,及时调整项目执行计划。自评结果也为今后项目预算和项目执行提供经验,使项目的质量指标、数量指标、成本指标等更科学高效。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
从整体情况来看,四川省岳池县气象局重视财政资金的支出绩效管理。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照单位预算进行单位整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过局班子会议通过,所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并要求项目实施股室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、无挪用现象。
(二)存在问题。
财务人员业务能力有待进一步提高,导致绩效指标细化完善准确性欠缺,项目绩效管理不够准确明细、贯彻落实不到位。
(三)改进建议。
一是牢固树立绩效意识,主动作为,加强业务人员理论知识学习,进一步提高业务能力。同时结合单位职能职责,科学合理编制本单位资金预算,广泛征求各股室意见和建议,确保预算科学合理;二是严格执行预算绩效管理。定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000005115567-2021年区域自动气象观测站维持经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障区域自动站正常运转,气象数据可用率≥95% |
气象数据可用率≥95% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
日常对全县所有自动区域气象站进行维护、对设备进行校准,保证通讯正常,为区域气象站正常运行提供有效保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
100.00% |
10 |
10 |
为维持区域气象站正常运行工作需要,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
气象数据可用率≥95% |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
年度维护次数 |
≥ |
30 |
次 |
55 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
运行维护成本 |
= |
6.25 |
万 |
6.25 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
为县委、县政府重大活动提供气象保障服务、为民众健康生活保驾护航 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
提供真实有效气象数据 |
≥ |
96 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000006235191-2021年人影大气消污经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障人影装备的年检和作业人员的上岗培训;保障防汛抗旱增雨防雹减灾等日常化人影作业。减少灾害损失,提供人民生活质量。 |
人影装备的年检和作业人员的上岗培训1次;开展作业次数18次,作业成功率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障防汛抗旱增雨防雹减灾等日常化人影作业;减少灾害损失,提高人民生活质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.07 |
11.07 |
100.00% |
10 |
10 |
为保障人工影响天气大气消污工作正常运行,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
11.07 |
11.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
作业成功率100% |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
全年开展作业次数 |
≥ |
5 |
次 |
18 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
人影车辆和设备维护经费 |
= |
11.07 |
万 |
11.07 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
降低大气污染,为居民提供良好生活环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
对工作的促进作用率 |
≥ |
96 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
93 |
20 |
17 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000005115646-2021年区域自动气象观测站升级改建 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
区域自动气象站为岳池县灾害性天气监测预报预警和防灾减灾救灾科学调度提供了重要数据支撑,在气象灾害防御特别是防汛抗旱工作中发挥了不可替代的作用,为更好发挥区域气象站在防灾减灾救灾中的作用,岳池县气象局计划于2021年开始分批完成全县区域气象站的升级改造任务。 |
升级单一要素设备2台,优化8个站点探测环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决区域自动气象站因设备运行时间长、要素单一、设备老化、部分站点探测环境遭受影响等问题。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.72 |
10.72 |
100.00% |
10 |
10 |
为升级单一要素设备,优化站点探测环境工作需要,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
10.72 |
10.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
优化站点探测环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
升级单一要素设备个数 |
≥ |
2 |
台 |
2 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
自动气象观测站升级改建成本 |
= |
10.72 |
万 |
10.72 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
更好地为政府提供气象数据支持 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
对单位总体工作的促进作用率 |
≥ |
96 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000006593269-2021年“9C”项目气象观测站维持经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对“9C”项目提供气象数据支持,保障区域自动站正常运转,气象数据可用率≥96% |
“9C”项目气象观测站气象数据可用率≥96% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
日常对全县所有自动区域气象站进行维护、对设备进行校准,保证通讯正常,为区域气象站正常运行提供有效保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.9 |
6.9 |
100.00% |
10 |
10 |
为保障“9C”项目气象观测站维持工作正常运行,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
6.9 |
6.9 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
气象数据可用率≥96% |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
年度维护次数 |
≥ |
10 |
次 |
15 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
运行维护成本 |
= |
6.9 |
万 |
6.9 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
为县委、县政府重大活动提供气象保障服务、为民众健康生活保驾护航 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
提供真实有效气象数据 |
≥ |
96 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162124T000011593887-2023年区域自动气象观测站维持经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障全县区域自动站正常运转,气象数据可用率≥98% |
气象数据可用率≥98% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
日常对全县所有自动区域气象站进行维护、对设备进行校准,保证通讯正常,为区域气象站正常运行提供有效保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.61 |
11.61 |
100.00% |
10 |
10 |
为维持区域气象站正常运行工作需要,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
11.61 |
11.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
气象数据可用率≥98% |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
年度维护次数 |
≥ |
35 |
次 |
62 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
运行维护成本 |
= |
11.61 |
万 |
11.61 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
为县委、县政府重大活动提供气象保障服务、为民众健康生活保驾护航 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
提供真实有效气象数据 |
≥ |
96 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000006802746-2022年为农人工影响天气经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障为农人工影响天气装备的年检和作业人员的上岗培训;保障为农防汛抗旱增雨防雹减灾等人影作业顺利开展。减少灾害损失,提供农民群众生活质量。 |
农人工影响天气装备的年检和作业人员的上岗培训1次;开展作业次数6次以上,作业成功率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障防汛抗旱增雨防雹减灾等日常化人影作业;减少灾害损失,提高人民生活质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
100.00% |
10 |
10 |
为保障农人工影响天气工作正常运行,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
作业成功率100% |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
全年开展作业次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
人影车辆和设备维护经费 |
= |
10.48 |
万 |
10.48 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
降低大气污染,为居民提供良好生活环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
对工作的促进作用率 |
≥ |
96 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
93 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000007584493-2022年度区域自动气象观测站升级改建 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
区域自动气象站为岳池县灾害性天气监测预报预警和防灾减灾救灾科学调度提供了重要数据支撑,在气象灾害防御特别是防汛抗旱工作中发挥了不可替代的作用,为更好发挥区域气象站在防灾减灾救灾中的作用,岳池县气象局计划于2021年开始分批完成全县区域气象站的升级改造任务。 |
升级设备3台,优化5个站点探测环境 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决区域自动气象站因设备运行时间长、要素单一、设备老化、部分站点探测环境遭受影响等问题。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.19 |
21.19 |
100.00% |
10 |
10 |
为升级单一要素设备,优化站点探测环境工作需要,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
21.19 |
21.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
优化站点探测环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
升级设备台数 |
≥ |
3 |
台 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
自动气象观测站升级改建成本 |
= |
21.19 |
万 |
21.19 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
更好地为政府提供气象数据支持 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
对单位总体工作的促进作用率 |
≥ |
96 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162124T000011593821-2023年度为农人工影响天气工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障为农人工影响天气装备的年检和作业人员的上岗培训;保障为农防汛抗旱增雨防雹减灾等人影作业顺利开展。减少灾害损失,提供农民群众生活质量。 |
农人工影响天气装备的年检和作业人员的上岗培训1次;开展作业次数6次以上,作业成功率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障防汛抗旱增雨防雹减灾等日常化人影作业;减少灾害损失,提高人民生活质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
10 |
10 |
为保障农人工影响天气工作正常运行,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
作业成功率100% |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
全年开展作业次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
人影车辆和设备维护经费 |
= |
11.05 |
万 |
11.05 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
降低大气污染,为居民提供良好生活环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
对工作的促进作用率 |
≥ |
96 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
93 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000008489715-电视天气预报节目制作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 (盖章) |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依托电视台优势宣传资源及其影响力和公信力,通过电视天气预报节目向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源,取得了非常好的宣传效果,对县上旅游产业、招商引资等方面工作起到良好的推动作用。同时对气象相关知识及灾害预防常识进行宣传、普及,减少灾害损失,提供群众生活质量。 |
项目完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对气象相关知识及灾害预防常识进行宣传、普及,减少灾害损失,提高群众生活质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10 |
10 |
100.00% |
10 |
10 |
为保障电视天气预报节目制作工作正常运行,年中追加了预算 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
10 |
10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
节目成功率100% |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
预报短信条数 |
≥ |
40000 |
条 |
1340000 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
目标年度完成时效 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
电视天气预报节目制作经费 |
= |
10 |
万 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
降低大气污染,为居民提供良好生活环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
对工作的促进作用率 |
≥ |
96 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
93 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好,基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面,预算执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中,我们将进一步规范支出,严格按照计划进度,防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号