四川省岳池县气象局2025年部门预算公开
日期:2025-02-26 来源:县气象局 访问量:{{ viewCount }}
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第一部分  四川省岳池县气象局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

部分四川省岳池县气象局2025年部门预算情况说明

部分  名词解释

部分四川省岳池县气象局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

7 部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 四川省岳池县气象局概况

一、基本职能及主要工作

(一)县气象局职能简介。

1.制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.按照职责权限审查气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5.制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府和广安市气象局的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与县政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

7.组织开展气象法治宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。

9.承担广安市气象局和岳池县人民政府交办的其它事项。

(二)县气象局2025年重点工作。

1.守好气象防灾减灾“第一道防线”。坚持“防灾减灾,气象先行”的工作理念,全力以赴做好各类气象灾害的跟踪监测、滚动预报、有效预警,特别是重大气象灾害、极端气候事件的监测预报和预警工作,为县委、县政府防灾减灾决策部署提供科学依据,为减少人民财产损失提供强有力保障。

2.加强人工影响天气工作。加强人工影响天气作业装备、作业队伍和基础设施建设,加强旱情和人工增雨作业条件的监测,开展以农业抗旱、水库蓄水、森林防火和生态环境改善为目的的人工增雨作业,为农业生产、防灾减灾救灾、生态文明建设和重大活动等提供坚实保障。

3.做实安全生产工作。围绕“大安全、大应急、大减灾”体系建设,加强与应急管理局、水务、自然资源、交通等部门合作和会商研判,健全信息共享和应急联动机制,畅通预警信息发布渠道,强化信息共享和灾害联合预警。推进基层气象防灾减灾科普宣传、培训。开展气象灾害风险普查和区域,抓好常态化疫情防控工作。

二、部门预算单位构成情况

县气象局下其他事业单位1,为岳池县人工影响天气中心,单位内设3个科室,主要包括:办公室、岳池县气象台、防灾减灾科。

第二部分  四川省岳池县气象局2025年部门预算情况说明

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:自然资源海洋气象等支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。县气象局2025年收支预算总数50.95万元,比2024年收支预算总数增加13.84万元,主要原因是新入职一名员工。

(一)收入预算情况

县气象局2025收入预算50.95万元,其中:一般公共预算拨款收入50.95万元,占100%。

(二)支出预算情况

县气象局2025支出预算50.95万元,其中:基本支出40.95万元,占80.37%;项目支出10万元,占19.63%

二、财政拨款收支预算情况说明

县气象局2025财政拨款收支预算总数50.95万元,比2024财政拨款收支预算总数增加13.84万元,主要原因是2025新入职一名员工

收入包括:本年一般公共预算拨款收入50.95元;支出包括:自然资源海洋气象等支出41.8万元,社会保障和就业支出4.51万元,卫生健康支出1.14万元,住房保障支出3.50万元

一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县气象局2025收支预算总数50.95万元,比2024收支预算总数增加13.84万元,主要原因是新入职一名员工

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出41.8万元,占82.04%;社会保障和就业支出4.51万元,占8.85%卫生和健康支出1.14万元2.24%; 住房保障支出3.5万元,占6.87%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项)2025预算数为10万元,主要用于保障气象服务持续、高效地开展所需的办公费、印刷费、宣传费等费用

2.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象事业机构(项2025预算数为29.16万元,主要用于保障地方编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费

3.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款) 行政运行(项2025预算数为3万元,主要用于保障单位基础运行所需水、电费、办公经费、差旅费、接待费等公用经费

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为3.96万元,主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算数为1.14万元,主要用于保障事业单位医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)2025年预算数为3.50万元,主要用于保障事业单位住房公积金费用缴纳支出。

7.社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款)机 其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.19万元,主要用于保障机关事业单位工伤及失业保险缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县气象局2025年一般公共预算基本支出40.95万元,其中:

人员经费37.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县气象局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元,其中:公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)公务接待费与2024年预算相比,增加0.08万元。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动产生的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车3辆:均为特种专业技术用车。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县气象局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算情况说明

县气象局2025没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,县气象局机关运行经费财政拨款预算为3万元,与2024年预算相比,增加1万元。

(二)政府采购情况

县气象局2025无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024底,县气象局共有车辆3辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车(人工影响天气作业车辆)3。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年县气象局开展绩效目标管理的项目12个,涉及预算50.95万元。其中:人员类项目10个,涉及预算37.95万元;运转类项目1个,涉及预算3万元;特定目标类项目1个,涉及预算10万元。

 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象事业机构(项):反映气象事业单位的基本支出。
8.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象探测(项):反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。
9.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分  四川省岳池县气象局2025年部门预算表

 

 

附件:表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

7 部门整体支出绩效目标表

附件:四川省岳池县气象局2025年预算公开报表.xlsx 

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