岳池县中医医院2024年度部门决算编制说明
日期:2025-08-21 17:08 来源:岳池县中医医院 访问量:{{ viewCount }}
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公开时间2025821

第一部单位概况

一、主要职责

机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部名词解释

第四部附件

第五部附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨经费支出决算表

第一部单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责 

1.全县职工医疗保险、城乡医疗保险、工伤保险、商业保险、伤残鉴定和交通创伤救治定点医院,岳池120急诊急救网络医院,是集医、教、研、预防、保健、康复、治未病、健康管理为一体的县域中医医学中心,主要为全县县域周边区(县)老百姓提供中医及中西医结合门诊住院诊疗、治未病、健康管理服务;               

2.贯彻落实新时期党和国家卫生和健康工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

3.承担县域中医药基层指导培训任务,促进中医人才能力和水平的提升;

4.开展临床医学和中医学研究,推动医学科技成果转化;

5.承担医疗服务和重大活动医疗保障任务;

6.支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构,开展援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作,承担突发公共事件的医疗卫生救助;

7.与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式;

8.承担上级党委、政府和举办单位交办的其他事项。

(二)2024年重点工作完成情况

1.全力奋战等级评审。为确保三级中医医院周期性评审工作顺利推进,建立党委书记和院双领导领导小组,以评审标准为管理导向,找准差距,增添措施,精心谋划,树立常态化管理和持续改进的理念,加强督导考核,保日有进度、周有进步、月有突2024111316日我院顺利接受周期性评审检查工作,评审工作获得专家组的高度认可。针对三级中医医院周期性评审专家反馈59个问题,召开评审专家反馈问题整改专题会,形成问题清单,明确责任,限期整改2025325日我院进入省中管局三级甲等中医医院评审结果公示名单。

2.硬核实力。对照医疗质量指标、运行效率指标、可持续发展指标、满意度调查指标四个维度科学制定目标,细16个目标措施,围绕门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例、中药饮片收入占药品收入比例、医疗机构中药制剂、中医类别执业医师占比、科研项目67项指标,强化运行监测和分析,按月考核,与绩效挂钩,预期目标顺利完成,患者与员双满,医院综合实力得到进一步提升。全国三级公立中医医院绩效考核中提档升级,C+B,开拓了新篇章。

3.统筹扎实推进新院区项目,目前已完成总工程量80%,其中住院楼和门诊医技楼的主体结构已基本完工,装饰工程已完42%,发热门诊楼已完90%,园林景观项目已完90%,目前正在有序推进装饰装修工程。

4.全面完成安全生产各项目标任务,构建安全防控体系。严格落实安全生产五项制度,认真研判安全工作形势。全年共组织消防安全、医疗救治、公共卫生等突发事件应急演30余场次,召开安全生产例12次,有效提升了职工的安全意识。强化安全监督,每月由主要领导带队组织开展各类安全检1次,建立隐患整改台账。全年对安全检查发现重大问题和隐32处;目前已整改隐311处正在整改中。

二、机构设置

岳池县中医医院共有在职人员549人,内设职能科19临床专科设置22个、门诊设置28个、护理单元(病区)设置14个、医技科室11个、健康管理中心(治未病)。

(一)职能科室19个)

党委办公室(宣传统战科)、行政办公室(应急/车队)、纪委综合室、审计科、组织人事科、财务科(收费室)、运营管理科(医共体管理办公室)、医教部(医务/科教/基层指导/医患/评审/法制办)、护理部、质量控制科、医保物价科、公共卫生与医院感染管理科、病案管理统计科、门诊部、医学装备科、信息科、总务安全保障科(安全生产办公室)、

基建科、采购办。

(二)临床专科设置22个)

肺病科(呼吸与危重症医学科)、脾胃病科(消化内科)、心病科(心血管内科)、脑病科(神经内科)、内分泌科(内分/肾病)、老年病科(老年/肿瘤)、康复科、针灸科、推拿科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、肛肠科、外科(胃肠肝///泌尿外科)、妇产科、感染性疾病科(发热门/腹泻门诊)、骨伤科(骨/神经外科)、重症医学科、急诊科、麻醉科。

(三)门诊设置28个)

肺病科(呼吸内科)门诊、中医经典门诊、脾胃病科(消化内科)门诊、心血管病科(心血管内科)门诊、脑病科(神经内科)门诊、内分泌科门诊、老年病科门诊、康复科门诊、针灸科门诊、推拿科门诊、儿科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、眼科门诊、皮肤科门诊、肛肠科门诊、胃肠肝胆外科门诊、胸外科门诊、甲乳外科门诊、泌尿外科门诊、妇科门诊、产科门诊、中医经典妇科门诊、肝病门诊、腹泻门诊、发热门诊、骨伤科门诊、神经外科门诊。

(四)护理单元设            

1.病区护理单元设置11个)

内科一病区护理单元(肺病/脾胃病科)、内科二病区护理单元(心病/脑病科)、内科三病区护理单元(内分泌/老年病科)、康复科病区护理单元、综合病区护理单元(儿/耳鼻喉/口腔//皮肤科)、肛肠科病区护理单元、外科病区护理单元、妇产科病区护理单元、感染性疾病科病区护理单元、骨伤科病区护理单元、重症医学科病区护理单元。

2.其他护理单元3个)

急诊科留观病区护理单元、门诊护理单元、血透室护理单元。

(五)医技科室11

药剂科、检验科、输血科、病理科、放射科、心电室、内镜室(胃肠镜)、超声医学科、手术室、营养膳食科、消毒供应中心。

(六)健康管理中心(治未病)

健康体检科、治未病科、慢(未)病管理中心、医共体健康大数据中心。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20828.15万元。与2023年度相比,收、支总计各增加847.84万元,增长4.24%。主要变动原因是项目收入、支出增加

1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)单位:万元


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计20560.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1047.44万元,占5.09%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入18955.96万元,占92.20%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入556.68万元,占2.71%

2:收入决算结构图)(饼状图)单位:万元


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计20828.15万元,其中:基本支出20028.03万元,占96.16%;项目支出800.12万元,占3.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图)(饼状图)单位:万元

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1047.44万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加346.89万元,增长49.52%主要变动原因是项目收入、支出增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)单位:万元

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1047.44万元,占本年支出合计的5.03%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加346.89万元,增长49.52%。主要变动原因是一般公共预算财政项目支出的增加。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)单位:万    

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1047.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出1047.44万元,占100%;住房保障支出0万元,占0%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)单位:万元

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1047.44万元,完成预算100%。其中:

卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为1047.44万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.31万元,其中:

人员经费243.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨经费支出决算情况说明

(一经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024经费财政拨款支出决算0万元,2024年无预算,与2023年持平。

(二经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

7经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,2024年无预算

全年安排因公出国(境)团0次,出国(境0人。因公出国(境)支出决算2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元2024年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算2023年持平。

其中:公务用车购置支出0万元,2023年持平,全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截202412月底,单位共有公务用7辆,其中:轿0辆、越野0辆、载客汽0辆,其他车7辆(应急保障用1辆、特种专业技术用6辆)。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支0万元,2024年无预算。公务接待费支出决算与2023年持平。其中:

国内公务接待支0万元,与2023年持平。国内公务接0批次0人次(不包括陪同人员),共计支0万元。

外事接待支0万元,与2023年持平。外事接0批次0人次(不包括陪同人员),共计支0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,岳池县中医医院机关运行经费支0万元,2023年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2024年度,岳池县中医院政府采购支出总额8491.75万元,其中:政府采购货物支出2662.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5829.70万元。主要用于设备采购等。授予中小企业合同金额8491.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8491.75万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

20241231日,岳池县中医医院共有车7辆,其中:主要领导干部用0辆、机要通信用0辆、应急保障用1辆、其他用6辆。其他用车为特种专业技术用车,主要120救护车用于救助病人                          

100万元以上设备(不含车辆)12台。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位2024年度预算编制阶段,组织对一般公共预算项目等项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取项目开展绩效监控,组织对项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):在职职工工作经费、退休人员生活补助专用材料费等。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

2024年岳池县中医医院整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

岳池县中医医院坐落在风景秀丽、人杰地灵的中国曲艺之乡、中国农家文化之四川省岳池县。医院成立1980年,系国家三级乙等中医医院、国家爱婴医院,是全县中医医、教、研、预防、保健、康复为一体的中心;重庆市中医院川渝合作示范医院成都医学-成都医学院第一附属中医医院区域制剂次中心北京中医药大学深圳医院(龙岗)创新发展联盟成员单位;四川大学华西医院、四川省人民医院、四川省骨科医院、川北医学院附属医院、重庆市中医医院、重庆医科大学附属第二医院的专科联盟单位;是资阳市中医医院对口支援单位;是四川省中医药高等省中医药局附属医院;是全县职工医疗保险医疗保险、工伤保险、商业保险、伤残鉴定和交通创伤救定点医院,是岳池120急诊急救网络医院是广安职业技术学院教学实习基地;2024返家逐梦扬帆计大学生社会实践活动优秀实习基地

医院老院区占地面积20余亩,建筑面积23551㎡;新院区占地面积73.99余亩,建筑面70298㎡,正在建设中

医院现有在岗职工549人,其中专业技术人473人(正高级职17人,副高级职53人,中级职171人),其他技术人36名,管理人员岗3名,工勤技能人63名。四川省中医药局审定的第七批学术和技术带头1名,四川急诊量审定的第七批学术技术带头人后备人1名,四川省岐黄菁1名,四川卫生健康英才计基层卫生拔尖人1名,四川省第二届优秀中青年中医1名,四川省健康卫1名,广安市学术技术带头人后备人6人,四川省名1人,广安市名7人,岳池名3人,岳池百名优秀人16

医院编制床位420张,开480张。医院设有临床专22个,医技科11个,护理单14个,行政职能科19个。省中医重点专2个:康复科、肛肠科;市中医重点专3个:心脑病科、肺病科、中医护理;市重点专2个:泌尿外科、麻醉科;在建市级中医重点专3个:骨伤科、老年病科、皮肤科;在建县级临床重点专2个:普外科、耳鼻喉科。

2024年门、急诊诊量39.29人次,出院病人1.7万余人次,手术4357台次医院拥有固定资1.25亿元。

中医特色亮点突出,开展了雷火灸、督灸、火龙罐、核桃灸、自血疗法、中药面膜、买氏中医外治法等中医特色疗法;设立中医综合治疗区域,打造中医特色适宜技术防治疾病优势,更好地满足患者的需求。

医院拥有磁共振1.5T、西门16排螺CTX线数字化摄像系统、移动平C型臂、彩色超声诊断系统、全自动生化分析、电解质分析仪、血凝分析仪、化学发光仪、动态心电监护仪、心脏除颤仪、电子胃肠镜、麻醉机、电子腹腔镜、呼吸机、骨质疏松治疗仪、中心供氧系统、钬激光碎石系统、高清关节镜系统、肺功能测试系统、磁场刺激仪、足底压力步态分析系统、中医经络检测仪、宫腔镜等大中型医疗设备。

医院始终秉传承创新,博爱求的院训,坚持党建引领中医药文化传承,充分发挥中医药特色优势,加强中医药服务能力建设,推进新时代中医医院高质量发展,满足人民群众医疗健康需求,持续为人民生命安全健康贡献发力

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

财政基本收入合计247.31万元:其中日常经费补75万元、退休职工生活补助168.50万元、公用经费3.81万元

(二)部门财政资金支出情况

财政基本支出合计247.31万元:其中日常经费补75万元、退休职工生活补助168.50万元、公用经费3.81万元已全部执行完毕,执行100%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

预算财政基本收入合计247.31万元:其中日常经费补75万元、退休职工生活补助168.50万元、公用经费3.81万元截至20241231日,财政基本支出已按规定按照预算编制全部列支完毕75万元用于列支医院职工基本工资,168.50万元用于退休职工生活补助,3.81万元用于公用预算执行100%

(二)项目预算管理

预防接种服务费398.37万元、新型冠状病毒核酸检测401.75万元共计800.12万元

(三)结果应用情况

预算执行情况已在政府网站公开,出现的问题已及时整改到位。及时发放日常经75万元,提高了职工工作积极性,医院整体效益得到提升,患者满意度提高,社会效益得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

整体支出绩效评价自评得84分,结果良好。

(二)存在问题

1.绩效管理过程中还存在不足:重视程度不够;

2.未及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

(三)改进建

1.在以后绩效管理中,高度重视绩效目标核查、绩效监控核查、重点绩效评价工作,将绩效管理结果应用于完善制度、管理流程、年度预算等,落实到位。

2.及时向财政部门反馈应用绩效结果,对财政部门提出的问题及时整改。

3.加大财政投入,促进医院发展。

2024年预算项目绩效自评报告

卫生健康支出项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能:制定分配方案,监督项目实施。

2.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的文件、范围与支持方式概况:

设置项目管理委员会,负责对项目管理实施进行高层决策,对院部指令性项目进行授权,对项目启动、变更、结尾进行审批和评价。

设置项目管理办公室,结合医院实际制定项目管理制度,建立健全项目管理体系、标准及维护项目管理程序,拟定项目管理年度工作计划,开展项目管理相关技能的培训和指导,参与项目执行科室有关项目推进的考核评价工作等。

3.资金分配的原则及考虑因素:

项目资金使用符合文件要求,加强资金管理,专款专用,切实提高资金使用效益。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

卫生健康支出:预防接种服务费398.37万元、新型冠状病毒核酸检测401.75万元共计800.12万元

2.项目应实现的具体绩效目标:卫生技术人才水平明显提升、医疗服务水平提高、患者满意度达95%、民众对中医药的认可度提高、培训计划完成90%分析评价申报内容是与实际相符,申报目标是合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤:

项目按进度实施完成后,根据项目资金绩效目标相关指标对照自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

各项目资金按规定申报、按标准流程批复,并及时预算调整,确保项目资金稳定实施。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划到位情况

2024卫生健康支出共收到800.12万元预防接种服务费398.37万元、新型冠状病毒核酸检测401.75万元。均已按时到位,到位率100%

2.资金使用

汇总统计截止评价时:2024年卫生健康支出财政拨款项目支出800.12万元,其中:

2024卫生健康支出共收到800.12万元:预防接种服务费398.37万元、新型冠状病毒核酸检测401.75万元主要用于专用材料费

(三)项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

1.为项目开展的相关经费支出(不含人员绩效),提供相应费用凭证,按进度拨付。

2.经医院院长办公会同意立项的项目,由项目负责人根据项目计划按照项目进度进行项目资金的申报,经项目管理办公室对项目进度核实确认后呈报分管院领导和院长审核(设备、药品、耗材、工程等纳入招投标管理工作按医院相关制度和流程执行款项拨付),由财务科进行拨付。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构

为进一步推进医院高质量发展,实现医院战略发展目标,现对全院项目进行统筹管理,以促进各类项目规范高效运行,通过创新促发展,科学促管理,进一步提升行政效率和服务质量,特成立项目管理委员会,并制定相应管理办法,请遵照执行。委员会组成如下

1.项目管理委员会

任:罗晓岚、邓中华

副主任:伊伟恩

员:江红梅、杨小林、罗先平、刘方杙

2.项目管理办公室

任:杨小平

员:各职能科室主任、各临床科室主任及护士长、财务科全体人员

各项目实施过程中形成的各种过程文档,由项目负责人指定专人负责收集整理;项目结题后,项目过程文档应交项目管理办公室存档。

项目管理办公室负责收集项目立项、进度、变更、结题相关文件、数据、图片等资料,并按项目分类整理归档,作为内部交流、案例研究、教材编写的资料与素材

(二)项目管理情况

项目负责人须牵头制定《项目管理计划》含项目概述、项目背景、项目目的、项目相关方、改进思路及方案、目负责人应根据《项目管理计划》推进项目相关工作,定期召开项目协调会议,每月向项目管理办公室报送项目进展。在项目推进过程中项目相关内容(涉及项目进度、成本、资源等)需进行变更时,由项目负责人将变更申请提交项目管理办公室,项目管理办公室呈报项目管理委员会对变更进行审批,已批准的变更由项目管理办公室将原件存档,复印件转项目负责人组织实施。未批准变更,项目管理办公室应注明未批准意见并通知项目负责人。

项目推进出现困难时,项目管理办公室协助调整及配置资源或建议终止项目,由分管院领导或院长审核确定,并提交项目管理委员会批准,项目负责人须对终止原因进行分析总结。

项目完成后,项目负责人撰写《项目结题报告》PPT,结题报告应主要包括项目实施前后的对比、项目实施过程中采用的创新思路与方法、相关部门的评价等反映项目经验总结和成果分享的内容),交由项目管理办公室整理后,呈报分管院领导和项目管理委员会审批,并汇总项目实施相关的资料文件归档。

四、项目绩效情况        

(一)项目完成情况

截止统计评价时:2024年卫生健康支出财政拨款项目支出800.12万元,已全部实施完成,任务量完成率达100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。

(二)项目效益情况

各项目完成实施后,进一步推进了医院高质量发展,实现医院战略发展目标,培训计划完成90%明显提升了卫生技术人才水平、医疗服务水平,民众对中医药的认可度提高、使患者满意度达85%

五、评价结论及建议

(一)评价结论

部门预算项目支出绩效评价结果良好。

(二)存在的问题

项目管理过程中还存在不足:重视程度不够。

(三)相关建议

1.在以后项目管理中,将项目管理应用于完善制度、管理流程、年度预算等,落实到位。

2.加大财政投入,促进医院发展。

部门预算项目支出绩效自评表2024年度)

项目名称

卫生健康支出

主管部门

岳池县卫生健康局

实施单 

岳池县中医医院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高卫生健康服务水平,加强医药知识理论宣传,满足民众需求。

2024年卫生健康支出财政拨款项目支出800.12万元,已全部实施完成,任务量完成率达100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。

2.项目实施内容及过程概述

2024年卫生健康支出财政拨款项目支出800.12万元,已全部实施完成,任务量完成率达100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。

预算执行情况10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

800.12

 

800.12

100%

 

 

 

其中:财政资金

800.12

 

800.12

100%

 

/

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

/

单位资金

 

 

 

 

 

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余/预算数)

5

%

0

22.5

22.5

 

合计

90

90

 

评价结论

整体支出绩效评价自评结果90

存在问题

项目管理过程中还存在不足:重视程度不够。

改进措施

1.在以后项目管理中,将项目管理应用于完善制度、管理流程年度预算等,落实到位。

2.加大财政投入,促进医院发展。

项目负责人:杨小平

财务负责人:杨小平

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨经费支出决算表

岳池县中医医院2024年度部门决算公开表.xls

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