2024年度四川省岳池县人力资源和社会保障局单位决算编制说明
日期:2025-08-22 09:56 来源:岳池县人力资源和社会保障局 访问量:{{ viewCount }}
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公开时间:2025年8月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责

机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算

十三、财政拨经费支出决算表

 

第一部单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针和政策,拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草相关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实养老保险国家、省、市统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立国家、省统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。负责工伤认定工作,指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。组织贯彻国家、省、市制定的职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来岳池(回岳池)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟定事业单位工作人员管理政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家、省、市表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰奖励活动,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

11.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担市人力资源和社会保障局新增的对应职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

17.有关职责分工。与县教育科技和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头,会同县教育科技和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教育科技和体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

岳池县人力资源和社会保障局本级共有在职人员45,内设11人力资源服务中心、考试中心、仲裁院、档案信息中心四个独立事业编制机构。设有办公室,主要负责机关文电、会务、保密机要、档案、安全以及综合治理等机关日常运转工作,承担信息宣传、政务协调、目标管理、督查督办和绩效考核等工作,负责机关后勤事务管理,组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作,负责统筹人力资源和社会保障信息化建设工作政策法规和内审股(挂行政审批股牌子),主要负责组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究和改革推进工作,承担重要文稿起草、重大课题调研、协调专家咨询等工作负责重大决策事项、规范性文件的审核工作,负责机关及所属事业单位法制建设、依法行政工作,承担相关行政复议、行政应诉等工作。牵头协调推进本系放管改革,承担审批服务便民化有关工作,集中承担县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作,推进纳入一体化政务服务平台拟订内部财务审计制度,协调上级交办的有关审计事项计划财务和基金监督股,负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施,负责拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度,依法监督相关社会保险基金的收支、管理,受理投诉举报,依法查处涉及基金安全的违规违纪案件,开展相关社会保险基金安全评估及经办机构内部控制制度的落实检查。会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障资金(基金)财务管理制度,负责机关及代管账务单位财务核算、管理工作,指导所属事业单位财务管理工作,承担项目申报、项目管理、统计管理、国有资产管理、有关国际援贷款项目管理工作;就业促进股,负责拟订就业规划、计划及劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策,健全公共就业创业服务体系牵头拟订高校毕业生就业政策,拟订就业援助、特殊群体就业等政策,参与拟订就业创业补助资金管理办法负责拟订劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度拟订企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配,承办国家、省、市在岳池单位工作人员(不含公务员)和县属企业职工流动工作负责贯彻国家、省、市职工工作时间、休息时间和假期制度负责拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款建立失业监测和预警制度,拟订预防、调节、控制较大规模和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策会同有关部门拟订全县劳务开发及农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,负责贯彻执行农民工教育培训的法律法规,制定农民工培训政策并会同有关部门组织实施,负责将安全生产纳入农民工技能培训内容负责拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划并组织实施,拟订人力资源服务机构市场准入管理制度,指导人力资源社会服务机构管理工作负责组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度负责拟订城乡劳动者职业培训政策、规划,指导开展技工学校教育和职业技能培训,指导师资队伍和教材建设,贯彻落实职业分类、职业技能标准指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任;专业技术人员管理股(挂岳池县职称改革工作领导小组办公室牌子),负责组织推进深化职称制度改革,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育等政策,制定专业技术人员继续教育培训计划并组织实施,贯彻落实职业资格制度,承担高层次专业技术人才规划和培养工作。综合负责全县专业技术职称、专家工作,负责全县晋升高级专业技术职务人员的审查推荐上报工作,负责组织、实施全县中级、初级专业技术职务任职资格的评审工作。负责各类专业技术人员资格(水平)考试的管理及资格证书的核准、审验工作,负责拟订吸引留学人员来岳池(回岳池)工作、定居和国(境)外机构在岳池招聘专业技术骨干人才管理的有关政策,承担县职称改革领导小组办公室具体工作,贯彻落实急需紧缺高层次人才政策规定;事业单位人员管理股,按照管理权限,负责指导和组织实施事业单位人事制度改革和人事管理工作,负责拟订事业单位工作人员的考核、奖惩、流动等政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容,按照管理权限,负责承办事业单位岗位设置管理,负责拟订并组织实施事业单位工作人员调配政策,承办事业单位工作人员、特殊需要人员及藏区事业单位工作人员的调配(聘用)工作,负责申报并组织实施事业单位公开招聘人员(不含<>外专家)计划,负三支一志愿者的管理工作;工资福利股按照管理权限,负责拟定全县事业单位工作人员工资收入分配、福利、退休、退职政策以及离退休费待遇政策并组织实施按照管理权限,负责全县事业单位的工资基金管理工作,承担全县事业单位工作人员的工资总额管理按照管理权限,负责全县事业单位工作人员艰苦边远地区津贴、岗位津贴、高海拔折算工龄补贴工作负责全县事业单位职工及事业单位离退休人员死亡后丧葬费、抚恤金和遗属生活困难补助的办理工作按照管理权限,负责全县事业单位工作人员学历更改、工龄认定、事业单位工资统计与综合分析工作社会保险股负责拟订城乡基本养老保险发展规划,拟订机关企事业单位、城乡居民养老保险和被征地农民养老保障政策、标准并组织实施负责拟订养老保险基金管理办法,完善基金预测预警制度会同有关部门审核关闭破产企业养老保险费欠费核销,负责企业职工提前退休条件的审核,负责办理企业职工退休退职申请的审查、审批工作,负责拟订征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法负责贯彻省定基本养老金调整方案负责养老保险费缓缴上报负责拟订全县工伤保险政策、规划和标准并组织实施,完善工伤预防、认定和康复政策,贯彻工伤与职业病致残等级鉴定标准及定点医疗机构、药店、康复机构、残疾辅助器具配置机构的资格标准负责工伤认定工作,组织参加工伤伤残等级鉴定、因病或非因工负伤病残人员劳动能力等级鉴定工作指导、督促企业参加工伤保险负责拟订全县失业保险政策、规划和标准以及失业保险基金管理办法并组织实施办理企业职工连续工龄的认定工作指导、监督企业退休人员基本养老金发放工作信访与调解仲裁股贯彻执行有关信访工作的法律、法规和政策,研究分析全县人力资源社会保障系统信访工作情况负责接待群众来访、处理群众来信工作,协调处理群体性突发事件,督查督办重大信访事件检查指导本系统信访工作,负责人力资源和社会保障系统信访隐患、矛盾纠纷的分析排查工作,承担社会稳定风险评估工作拟订劳动人事争议调解仲裁制度、规划并指导实施,指导开展劳动人事争议预防、调解工作牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制依法组织协调处理重大劳动人事争议承担劳动人事争议仲裁员、调解员的有关培训和管理工作负责全县劳动人事争议处理情况的统计分析和上报工作承担县劳动人事争议调解仲裁委员会的日常工作劳动保障监察股(挂岳池县劳动保障监察大队牌子)负责拟订劳动保障监察工作制度并组织实施,依法行使国家劳动人事和社会保障法律法规行政监督检查权组织实施劳动保障监察,依法开展全县劳动人事和社会保障法律法规的执行情况检查依法查处用人单位违反劳动人事和社会保障法律法规的行为依法对用人单位制定的规章制度进行审核。组织参与劳动保障监察员的培训、考核和颁证协调劳动者(农民工)维权工作,组织协调处理涉及农民工的重点难点问题、重大劳动保障违法案件和重大、突发事件,维护劳动者(农民工)合法权益;人事股,负责机关及其所属单位的政工、党务政务公开、纪检、党风廉政建设、人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责人力资源和社会保障系统干部培训工作,负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作,负责机关和所属事业单位人员出国(境)管理工作,负责局机关离退休人员工作,指导所属事业单位离退休人员工作,负责统筹区域合作工作,负责组织实施国家、省、市表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动,按照管理权限,负责全县行政机关下属事业单位、县政府直属事业单位、乡镇事业单位中层干部任免工作;依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

第二部2024年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3765.89万元。与2023年度相比,收、支总计各增加2300.01万元,增长156.9%。主要变动原因是2024年增加了脱贫人口外出务工交通补2669万元

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2024年度本年收入合计3765.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3765.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2024年度本年支出合计3765.89万元,其中:基本支出1097.32万元,占29.1%;项目支出2668.56万元,占70.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3765.89万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加2300.01万元,增长156.9%。主要变动原因是2024年增加了脱贫人口外出务工交通补2669万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3765.89万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2300.01万元,增长156.9%。主要变动原因是2024年增加了脱贫人口外出务工交通补助支2669万元

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3765.89万元,主要用于以下方社会保障和就业支出1003.22万元,占总支出26.6%;卫生健康支出为30.96万元,占总支出0.8%农林水支出为2668.56万元,占总支出70.9%;住房保障支出为63.14万元,占总支出1.7%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3765.89完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出决算为685.11万元,完成预100%,决算等于预算数

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)支出决算为215.87万元,完成预100%决算等于预算数

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出决算数为24.91万元,完成预100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为75.41万元,完成预100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为1.91万元,完成预100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款其他计划生育事务支出(项)支出决算为0.02万元,完成预100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款行政单位医疗(项)支出决算为12.04万元,完成预100%决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款事业单位医疗(项)支出决算数为7.09万元,完成预100%决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款公务员医疗补助(项)支出决算数为3.73万元,完成预100%决算数等于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为8.08万元,完成预100%决算数等于预算数。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出决算为2668.56万元,完成预100%决算数等于预算数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为63.14万元,完成预100%决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.32万元,其中:

人员经费784.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费(其他社会保障缴费为工伤保险缴费和失业保险缴费)、住房公积金生活补助、医疗费补助、奖励金等。  公用经费313.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出(其他商品和服务支出包含退休支部活动费用、驻村工作人员慰问品购买费用、购买脱贫地区农副产品费用)、办公设备购置等。

七、财政拨款经费支出决算情况说明

(一经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出决算3.17万元,完成预100%,较上年度增长1.12万元,增长了54.6%,是因2024年相2023年公务接待增加14批次98人次2024年公务接28批次,共344人次。次均费92.06元每人次。公务接待费年初预算数3.17万元,完成预算数100%

(二经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.17万元,占100%。具体情况如下:

7经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,2024年无预算全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2023年度持平

2.公务用车购置及运行维护费支出02024年无预算公务用车购置及运行维护费支出决算2023年度持平

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202412月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2023持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.17万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2023年度1.12万元,增长54.6%,主要是因2024年相2023年公务接待增加14批次98人次。

国内公务接待支出3.17万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,共计344人次,共计支出3.17万元,具体内容包括:接待巴中经济开发区人力资源和社会保障服务中心赴岳池县输变电人力资源服务产业园学习考察相关工作午餐费用0.09万元;接待前锋区人社局赴岳池学习午餐费用0.06万元;接待市人社局局长陈君一行来岳池开展公共就业服务能力提升示范项目建设调研晚餐费用0.15万元;接待泉州市丰泽区人社局一行人来岳开展劳务协作事宜午餐费用0.18万元;接待石狮市人社局一行来岳开展劳务对接工作用餐费用0.22万元;接待广安市人力资源服务中心来岳开展技能人才评价需求和“新八级工”制度实施调研午餐费用0.06万元;接待遂宁市人社局来岳学习考察人力资源服务工作午餐费用0.12万元;接待市人社局来岳调研三级劳务体系建设午餐费用0.05万元;接待人力资源社会保障厅劳动保障监察局张开荣局长一行来岳调研保障农民工工资支付工作晚餐费用0.21万元;接待市农民工工作领导小组来岳实地核查2023年度保障农民工工资支付工作餐费用0.2万元;接待省大数据中心副主任何雨一行来岳开展保障农民工工资支付工作实地核查用餐费用0.35万元;接待省社保局副局长李静一行来岳督导社保基金管理巩固提升行动深化整改工作午餐费用0.17万元;接待市人大常委会廖和民一行来岳调研就业保障和新时代高技能人才队伍建设午餐费用0.11万元;接待市人力资源和社会保障局督导组一行来岳督导公共就业服务能力提升示范项目推进情况午餐费用0.08万元;接待市人社局杨恩华一行来岳检查保障农民工工资支付工作餐费用0.17万元;接待中国劳动和社会保障科学研究院韩巍一行到广安调研午餐费用0.24万元;接待广安市人社局来岳开展公共就业服务能力提升示范项目验收评估活动午餐费用0.05万元;接待重庆市长寿区、大足区、忠县人社局来岳参加“共创共享.精彩相岳”2024年广安市第八期青创集市暨“百日千万招聘专项行动”人才就业创业招聘会开幕式活动用餐费用0.21万元;接待凉山州人社局党组书记、局长石兴普一行来岳调研用餐费用0.19万元;接待剑阁县人社局付广安考察学习午餐费用0.08万元;接待2024海外赤子为国服务广安行专家服务团赴岳开展服务工作晚餐费用0.13万元;接待市人社局来岳验收公共服务能力提升示范项目午餐费用0.05元。

外事接待支出0万元,2023年持平。外事接待0批次,0次(不包括陪同人员),共计支出0万元 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度岳池县人力资源和社会保障局机关运行经费支出313.18万元,比2023年度减少47.77万元,下降13.2%主要原因是2024年度厉行节约,劳务费支出相2023年度减少52万元。

(二)政府采购支出情况

2024年度岳池县人力资源和社会保障局政府采购支出总额15.67万元,其中:政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、空调、国产电脑等。授予中小企业合同金额15.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.67万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,岳池县人力资源和社会保障局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0

100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对干部及人才培训经费、劳动保障监察工作经费7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上财政拨款收事业收经营收等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年财政拨款收事业收经营收其他收不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理和事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理和事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.经费:纳入县级财政预决算管理经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四部附件

部门预算项目支出绩效自评表2024年度) 

项目名称

51162121T000000115630-干部及人才培训经费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单

岳池县人力资源和社会保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成三支一扶及事业人员的培训工作

2024年干部人事工作完成情况良好,培训三支一扶人员及事业人250人次

2.项目实施内容及过程概述

深化人才发展体制机制改革和事业单位人事制度改革,建立健全事业单位人事管理政策法规体系,完成三支一扶人员及事业人员的培训工作。

预算执行情况10分)

年度预算   (万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.43

2.43

2.43

100.00%

10

10

1.预算执行=预算执行/调整后预算数,预算执行率未达90%的需说明原因100字以内;2.年中发生预算调整的(追加或调减应单独说明理由3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷.

其中:财政资金

2.43

2.43

2.43

100.00%

 

 

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

培训三支一扶人员及事业人员人次

150

人次

250

30

30

 

质量指标

培训计划完成率

90

%

100

10

10

 

时效指标

完成时间

20241231日之前

 

20241231日之前

10

10

 

成本指标

经济成本指标

2.43

万元

2.43

10

10

 

效益指标

社会效益指标

通过培训提三支一人员及事业人员的综合能力

定性

干部能力得到提升

 

干部能力得到提升

10

10

可持续影响指标

持续提升干部素质和能力

定性

干部能力持续提升

 

干部能力持续提升

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

95

%

100

10

合计

100

100

 

评价结论

2024年度干部及人才培训经费预2.43万元,实际到2.43万元,截202412月底完全使用完毕,完成了培训三支一扶人员及事业人250人次。项目完成情况良好,自评得100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:肖铭

财务负责人:李林桦

 

项目名称

51162121T000000118895-劳动保障监察工作经费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单 

岳池县人力资源和社会保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 完成本年度劳动保障监察工作

2024年以来,劳动保障监察做好了全年企业信用年检工作,加强了日常监管,已收12家企业报送的年检资料。开展在建项目工地检80余次,重点针对农民工工资专用账户、工资保证金等保证农民工工资制度落实情况进行了督促、检查,确保农民工工资及时发放。收到保证金存储申31个,保证保险金1600余万元。监察股共受理举报投60余件,均按程序办理完毕,案件办结100%;完成主动监察用人单20余户。劳动保障监察工作目标完成情况良好。

2.项目实施内容及过程概述

依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。加强劳动保障监察执法能力建设,保障农民工合法权益。

预算执行情况10分)

年度预算   (万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.49

0.49

0.49

100.00%

10

10

1.预算执行=预算执行/调整后预算数,预算执行率未达90%的需说明原因100字以内;2.年中发生预算调整的(追加或调减应单独说明理由3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷.

其中:财政资金

0.49

0.49

0.49

100.00%

 

 

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

主动监察用人单位户数

10

%

20

30

30

 

质量指标

查处劳动监察结案率

90

%

100

10

10

 

时效指标

完成时间

20241231日之前

 

20241231日之前

10

10

 

成本指标

经济成本指标

0.49

万元

0.49

10

10

 

效益指标

社会效益指标

促进社会就业环境优化

定性

促进社会就业环境优化

 

促进社会就业环境优化

10

10

可持续影响指标

持续维护社会稳定和谐

定性

持续维护社会稳定和谐

 

持续维护社会稳定和谐

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

100

10

合计

100

100

 

评价结论

2024年度劳动保障监察工作经费预0.49万元,实际到0.49万元2024年以来,劳动保障监察做好了全年企业信用年检工作,加强了日常监管,已收12家企业报送的年检资料。开展在建项目工地检80余次,重点针对农民工工资专用账户、工资保证金等保证农民工工资制度落实情况进行了督促、检查,确保农民工工资及时发放。收到保证金存储申31个,保证保险金1600余万元。监察股共受理举报投60余件,均按程序办理完毕,案件办结100%;完成主动监察用人单20余户。劳动保障监察工作目标完成情况良好。自评得100分。

存在问题

部分企业用工不规范现象仍然存在

改进措施

进一步加大劳动保障法律法规的宣传力度,在全社会营造遵纪守法的良好氛围。

项目负责人:肖铭

财务负责人:李林桦

 

项目名称

51162121T000000129241-劳动人事仲裁办案经费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单 

岳池县人力资源和社会保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 劳动人事争议仲裁案件调解率60%以上;结案率95%以上。

2024年度仲裁院共受理仲裁132件,已审132件,其中调89件,裁39件,涉及人170余人,涉案金920余万元,按时结案100%,调解70.4%

2.项目实施内容及过程概述

统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。

预算执行情况10分)

年度预算(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.43

2.43

2.43

100.00%

10

10

1.预算执行=预算执行/调整后预算数,预算执行率未达90%的需说明原因100字以内;2.年中发生预算调整的(追加或调减应单独说明理由3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷.

其中:财政资金

2.43

2.43

2.43

100.00%

 

 

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受理劳动人事争议仲裁案件数

80

132

30

30

 

质量指标

劳动人事争议仲裁案件结案率

95

%

100

10

10

 

时效指标

完成时间

20241231日之前

 

20241231日之前

10

10

 

成本指标

经济成本指标

2.43

万元

2.43

10

10

 

效益指标

社会效益指标

提升群众劳动法律法规知晓度

定性

提升群众劳动法律法规知晓度

 

提升群众劳动法律法规知晓度

10

10

可持续影响指标

持续维护社会稳定和谐

定性

持续维护社会稳定和谐

 

持续维护社会稳定和谐

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

100

10

合计

100

100

 

评价结论

2024年度劳动人事仲裁办案经费预2.43万元,实际到2.43万元,截202412月底完全使用完2024年度仲裁院共受理仲裁132件,已审132件,其中调89件,裁39件,涉及人170余人,涉案金920余万元,按时结案100%,调解70.4%。目标完成情况良好。自评得100分。

存在问题

案件调处力度有待加强,有些案件案情复杂,加上当事人知识水平较低,导致案件调解缓慢,最后不得不以裁决结案,不利于化解社会矛盾。

改进措施

加强智能化建设,推行数字办案,提高工作效率和质量。

项目负责人:肖铭

财务负责人:李林桦

 

项目名称

51162121T000000132004-劳动能力鉴定办案经费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单 

岳池县人力资源和社会保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 完成本年度工伤认定等工作

2024年受理工伤认定案151件,目标完成情况良好。

2.项目实施内容及过程概述

负责拟订全县工伤保险政策、规划和标准并组织实施,完善工伤预防、认定和康复政策,贯彻工伤与职业病致残等级鉴定标准及定点医疗机构、药店、康复机构、残疾辅助器具配置机构的资格标准。负责工伤认定工作,组织参加工伤伤残等级鉴定、因病或非因工负伤病残人员劳动能力等级鉴定工作。指导、督促企业参加工伤保险。

预算执行情况10分)

年度预算(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.49

0.49

0.49

100.00%

10

10

1.预算执行=预算执行/调整后预算数,预算执行率未达90%的需说明原因100字以内;2.年中发生预算调整的(追加或调减应单独说明理由3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷.

其中:财政资金

0.49

0.49

0.49

100.00%

 

 

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成工伤认定人数

60

人次

151

30

30

 

质量指标

工伤认定准确率

98

%

100

10

10

 

时效指标

完成时间

20241231日之前

 

20241231日之前

10

10

 

成本指标

经济成本指标

0.49

万元

0.49

10

10

 

效益指标

社会效益指标

提升群众劳动法律法规知晓度

定性

提升群众劳动法律法规知晓度

 

提升群众劳动法律法规知晓度

10

10

可持续影响指标

持续维护社会稳定和谐

定性

持续维护社会稳定和谐

 

持续维护社会稳定和谐

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

95

%

100

10

合计

100

100

 

评价结论

2024年度劳动能力鉴定办案经费预0.49元,实际到0.49万元,截202412月底完全使用完毕2024年受理工伤认定案151件,目标完成情况良好。自评得100分。

存在问题

工伤保险参保覆盖还不够全面,一些企业、服务行业、个体工商户参保力度不够。

改进措施

继续扩大工伤保险覆盖面,全面推进我县企业、个体工商户参加工伤保险。

项目负责人:肖铭

财务负责人:李林桦

 

项目名称

51162121T000000133672-退干管理费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单 

岳池县人力资源和社会保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

管理好本单位的退休人员,提升本单位退休职工的退休生活品质

2024年度组织退休干部职工开展了春节、七一、国庆、中秋等庆祝团建活动,增强了退休职工之间的学习交流,丰富了退休职工的生活。目标完成情况良好。

2.项目实施内容及过程概述

组织退休干部职工开展春节、七一、国庆、中秋等庆祝团建活动,为退休干部职工提供更好的服务保障。

预算执行情况10分)

年度预算   (万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.97

0.97

0.97

100.00%

10

10

1.预算执行=预算执行/调整后预算数,预算执行率未达90%的需说明原因100字以内;2.年中发生预算调整的(追加或调减应单独说明理由3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷.

其中:财政资金

0.97

0.97

0.97

100.00%

 

 

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

管理退休干部人数

34

34

30

30

 

质量指标

服务提供及时率

98

%

100

10

10

 

时效指标

完成时间

20241231日前

 

20241231日前

10

10

 

成本指标

经济成本

0.97

万元

0.97

10

10

 

效益指标

社会效益指标

降低退休职工信访率

定性

降低退休职工信访率

 

降低退休职工信访率

10

10

可持续影响指标

持续提升退休职工的幸福感

定性

持续提升退休职工的幸福感

 

持续提升退休职工的幸福感

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98

%

100

10

合计

100

100

 

评价结论

2024年度退干管理费预0.97万元,实际到0.97万元,截202412月底完全使用完毕2024年度组织退休干部职工开展了春节、七一、国庆、中秋等庆祝团建活动,增强了退休职工之间的学习交流,丰富了退休职工的生活。目标完成情况良好。自评得100分。

存在问题

活动开展不够多,活动内容形式有待进一步丰富。

改进措施

1、改善活动场所,满足退休干部活动需要。
2、拓宽学习渠道,营造学习氛围。
3、积极组织活动,丰富退休干部文化娱乐生活。

项目负责人:肖铭

财务负责人:李林桦

 

项目名称

51162121T000000134021-人事档案管理费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单 

岳池县人力资源和社会保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

做好流动人员档案管理工作、实现推进档案数字化管理,提升档案公共服务效能。

2024年底,人事档案及信息服务中心做好6733本大学毕业生档案接收、登记、上网、入库工作,依托在5万余本档案提供服1.5万余次;完成了四川省流动人员人事档案信息管理服务系统信息完善工作,对所有在库档案数据录入不完整的进行了补做好2024届毕业生就业去向信息收集工作,电话回访6700做好在库流动人员人事档案全电子工作,其中完成档案整理编3000余本,档案扫700顺利开展干部人事档案服务工作。本年提供查阅服730单位查阅档2100余本,督促装入年度考核表等资1.3万余份。

2.项目实施内容及过程概述

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规,努力实现档案管理的规范化和标准化。

预算执行情况10分)

年度预算   (万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

104.55

91.24

91.24

100.00%

10

10

1.预算执行=预算执行/调整后预算数,预算执行率未达90%的需说明原因100字以内;2.年中发生预算调整的(追加或调减应单独说明理由3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷.

其中:财政资金

104.55

91.24

91.24

100.00%

 

 

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

管理人事档案份数

40000

50000

30

30

 

质量指标

数据录入准确率

98

%

100

10

10

 

时效指标

完成时间

20241231

 

20241231日前

10

10

 

成本指标

经济成本

104.55

万元

91.24

10

10

 

效益指标

社会效益指标

提升档案公共服务效能

定性

提升档案公共服务效能

 

提升档案公共服务效能

10

10

可持续影响指标

持续保障就业人员信息真实性,减少虚假信息造成的不公平竞争

定性

持续保障就业人员信息真实性,减少虚假信息造成的不公平竞争

 

持续保障就业人员信息真实性,减少虚假信息造成的不公平竞争

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

100

10

合计

100

100

 

评价结论

2024年度人事档案管理费预91.24万元,实际到91.24万元,截202412月底完全使用完毕。截2024年底,人事档案及信息服务中心做好6733本大学毕业生档案接收、登记、上网、入库工作,依托在5万余本档案提供服1.5万余次;完成了四川省流动人员人事档案信息管理服务系统信息完善工作,对所有在库档案数据录入不完整的进行了补做好2024届毕业生就业去向信息收集工作,电话回访6700做好在库流动人员人事档案全电子工作,其中完成档案整理编3000余本,档案扫700顺利开展干部人事档案服务工作。本年提供查阅服730单位查阅档2100余本,督促装入年度考核表等资1.3万余份。目标完成情况良好。自评得100分。

存在问题

流动人员档案管理政策宣传不到位,部分学生对档案管理政策不了解,私自存放档案,导致档案不能有效利用。

改进措施

加强档案管理政策宣传,拓展宣传渠道,扩大宣传范围。

项目负责人:肖铭

财务负责人:李林桦

 

项目名称

51162124T000011229300-人事考试经费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单 

岳池县人力资源和社会保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年的人事考试工作

2024年度共组织6场人事考试,共计招聘职69个,招聘人113人。

2.项目实施内容及过程概述

贯彻执行人事考试法规、政策、规定,承担事业单位招聘人员、专业技术资格、执业资格、职称外语、计算机等级、机关事业单位技术工人晋升(确定)技术资格等级(含工人技师)等相关的考试或考务工作。

预算执行情况10分)

年度预算   (万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

90.00

81.99

81.99

100.00%

10

10

1.预算执行=预算执行/调整后预算数,预算执行率未达90%的需说明原因100字以内;2.年中发生预算调整的(追加或调减应单独说明理由3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷.

其中:财政资金

90.00

81.99

81.99

100.00%

 

 

财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

绩效指标90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成人事考试场次

2

6

30

30

 

质量指标

考场秩序良好率

100

%

100

10

10

 

时效指标

完成时间

20241231

 

20241231

10

10

 

成本指标

经济成本

90

万元

81.99

10

10

 

效益指标

社会效益指标

社会公平与稳定

定性

社会公平与稳定

 

社会公平与稳定

10

10

可持续影响指标

维护人事考试公平公正,保障人事考试工作正常开展

定性

维护人事考试公平公正,保障人事考试工作正常开展

 

维护人事考试公平公正,保障人事考试工作正常开展

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

98

%

100

10

合计

100

100

 

评价结论

2024年人事考试经费预81.99万元,实际到81.99万元,截202412月底全部使用完毕2024年度共组织6场人事考试,共计招聘职69个,招聘人113人。指导县卫健局、县教科体局做好岳池县公开考试招20232024年大学生乡村医生专项计划人员、岳池2024年卫生健康系统引进急需紧缺专业人才2024年上半年岳池县公开考试招聘事业单位工作人员(教育类)、岳池2024年公开考调教师等考试工作。配合县委组织部做好广安市岳池2024年上半年和下半小平故里英才计引进急需紧缺专业人才考试各项工作。目标完成情况良好。自评得100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:肖铭

财务负责人:李林桦

五部附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨经费支出决算表

岳池县人力资源和社会保障局2024年度决算公开报表(单位版).xls 

 

 

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