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公开时间:2024年8月30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.县委巡察办主要职能
(1)向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;
(2)向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署;
(3)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;
(4)承担政策研究、制度建设等工作;
(5)对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
(6)配合县纪委监委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
(7)健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;
(8)承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作,办理交办事项;
(9)办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。
2.县委巡察组主要职能
(1)向巡察工作领导小组报告工作情况,贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署;
(2)根据巡察工作计划开展巡察工作;
(3)根据巡察工作领导小组决定开展回访督查;
(4)对巡察组干部进行日常教育、管理和监督;
(5)办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
(二)2023年重点工作完成情况。
1.工作目标完成情况。2023年县委巡察机构紧紧围绕有序推进巡察全覆盖工作任务,紧盯“完成巡察全覆盖进度50%以上”具体目标,精心组织开展多轮巡察,全年累计巡察党组织28个(含提级、交叉)。截止2023年底,十三届县委100个巡察对象已巡察51个,全覆盖进度达51%。一是坚持板块轮动,深入开展常规巡察。先后启动十三届县委第五轮、第六轮巡察工作,分行业分版块,对全县医疗卫生系统(县卫健局、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心)、教育系统(县教科体局、岳池中学、岳池一中、顾县中学、罗渡中学、广安电力职业技术学校)、国企(银泰、发建、农投、交投)和部分县级部门(县经开区、县经合中心、县人社局、县医保局、县公管办、县城乡基层治理中心、县供销社、县科协、县农家文化旅游园区、县现代农业园区)开展常规巡察。十三届县委第五轮和第六轮巡察发现问题422个,问题线索37条。二是服务中心大局,配合开展提级、交叉巡察。根据市委巡察办统一部署,派出1个巡察组对广安区交通运输局开展交叉巡察,有效破除人情干扰,发现问题22个,问题线索4条。同时,配合第二交叉巡察组对岳池县交通运输局开展巡察,全力做好联络协调和后勤保障,发现问题18个,问题线索6条。2023年11月配合市委第一巡察组提级巡察中共岳池县委党校。
2.重点工作推进情况。一是及时修订巡察工作五年规划。深入学习贯彻《中央巡视工作规划(2023—2027年)》《中共四川省第十二届委员会巡视工作规划(2022—2027年)》《中共广安市第六届委员会巡察工作规划(2022—2026年)》,全面准确把握巡视巡察工作新要求,结合岳池实际,及时对《中共岳池县第十三届委员会巡察工作规划(2022—2026年)(试行)》进行修订并印发。二是建立完善巡察整改制度机制。印发《关于进一步明确巡察整改和成果运用工作责任的通知》,以清单形式分别梳理被巡察党组织、县纪委监委机关、县委组织部、县委宣传部、县级相关部门、县委巡察机构等六类主体在巡察整改和成果运用中的职责任务,压紧压实工作责任。对标中央、省委、市委关于巡视巡察整改评估和销号办法,结合岳池实际,制定《岳池县巡察整改评估和销号办法(试行)》,明确销号程序和标准,将巡察整改情况回访检查与评估销号工作相结合,简化工作流程,提高工作效率。三是有力推动各类监督贯通融合。第五轮巡察期间,对县医保局、县公管办、县卫健局、县疾控中心等4个单位开展巡审同步联动,共同发现问题线索2条。两轮巡察期间同步对27个被巡察党组织开展选人用人、意识形态和保密工作专项检查。四是深入开展主题教育和教育整顿。主动对照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和全国纪检监察干部队伍教育整顿工作要求,落实落细理论学习、检视整改、建章立制等重点工作,巡察干部队伍得到有效净化。
3.工作中的大事要事和特色亮点。一是对标调整巡察办内设机构。县委编办批复增设督导股,并增设股级职数一名,另增加县巡察信息服务中心事业编1名,巡察办内设机构更加健全,人员配备更加有力。二是高质量召开全县巡察工作会议。10月召开全县巡察工作会议暨十三届县委第六轮巡察动员部署会,就新时代巡察工作全面进行安排部署,进一步统一全县党员干部思想认识。三是建立完善“五个一”巡察宣传机制。在讲好一堂课、唱好一首歌、办好一次讲座的基础上,新增建好一个阵地、拍好一部宣传片两项举措。一方面,依托白庙镇郑家村建好岳池巡察宣传阵地,集中展示岳池巡察成效;另一方面,拍摄《巡察利剑展锋芒》工作纪录片和《巡察组来了》巡察微动画,通过多种渠道广泛进行宣传,巡察工作社会知晓率显著提高。四是创新“123”巡审联动机制。深入开展巡审联动课题调研,全面总结巡审同步联动工作经验,印发《关于建立岳池县委巡察机构与县审计局协作配合机制的意见》,建立巡审联动联席会议制度,编印《巡审同步联动操作手册》,“123”(“1”个意见揽总,“2”个措施配套,“3”个把握重点)巡审联动机制正式形成。五是创新开展“三公开两评议”巡察整改质效现场评估会。整改公开期被巡察党组织组织召开“三公开两评议”巡察整改质效现场评估会,会议现场被巡察党组织主要负责人公开履行巡察整改“第一责任人”责任情况,领导班子成员公开牵头负责的巡察反馈问题整改情况,纪检组织负责人公开巡察整改日常监督情况及追责问责情况。“大众评议团”(群众代表、职工代表、党员代表、人大政协代表)和“专业评议团”(县纪委监委代表、县委组织部代表、县委巡察机构代表)听取公开情况后对关心关注问题现场质询,并对落实整改情况进行满意度测评。对于满意率低于80%的整改事项,被巡察党组织主要负责人现场作表态发言,并于会后开展专题研究,重新完善整改措施,限期整改。
二、机构设置
县委巡察办下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:1.县委巡察办、2.岳池巡察信息服务中心。其中岳池巡察信息服务中心统一纳入县委巡察办决算编报范围进行预算管理,在县委巡察办统一做决算公开。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级单位包括:
1.县委巡察办
2.岳池巡察信息服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为336.87万元。与2022年相比,收入、支出总计各减少46.29万元,下降12.08%。主要变动原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计336.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入336.87万元,占100%。

三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计336.87万元,其中:基本支出214.88万元,占63.79%;项目支出121.99万元,占36.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出总计均为336.87万元。与2022年相比,财政拨款收入、支出总计各减少46.29万元,下降12.08%。主要变动原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出336.87万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.29万元,下降12.08%。主要变动原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出336.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出271.56万元,占80.61%;社会保障和就业支出42.59万元,占12.64%;卫生健康支出5.55万元,占1.65%;住房保障支出17.17万元,占5.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为336.87万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为129.66万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为121.99万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为19.90万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.69万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为22.59万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.32万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.51万元,完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):支出决算为0.86万元,完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.18万元,完成预算100%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.17万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出214.87万元,其中:
人员经费189.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。 日常公用经费25.34万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出121.99万元,其中:
巡察经费项目支出121.99万元,主要用于:项目经费支出121.99万元,包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元,完成预算100%,比2022年减少5.38万元,下降95.73%,主要原因是严格执行上级政策,严控三公经费支出,压减开支。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出0.24万元,比2022年减少5.38万元,下降95.73%,主要原因是严格执行上级政策,严控三公经费支出,压减开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.24万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。主要原因是年初无预算。
开支内容包括:无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是年初无预算。
其中:公务用车购置支出0万元,比2022年减少2.83万元,下降100%,主要原因是严格执行上级政策,严控三公经费支出,压减开支。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元,比2022年减少2.5万元,下降100%,主要原因是车辆交由县纪委监委使用,费用由县纪委监委承担。
3.公务接待费支出0.24万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.05万元,下降17.24%。主要原因是严格执行上级政策,严控三公经费支出,压减开支。其中:
国内公务接待支出0.24万元,比2022年减少0.05万元,下降17.24%,主要原因是严格执行上级政策,严控三公经费支出,压减开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,30人次,共计支出0.24万元,具体内容包括:接待市委巡视整改办、市纪委监委机关联合督导组到岳督导工作868元,接待市委目标绩效办到岳开展考评536元,接待省档案馆考察965元。
外事接待支出0万元,与2022年持平,主要原因是未开展外事接待。外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,县委巡察办机关运行经费支出25.34万元,比2022年减少74.82万元,下降74.7%。主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2023年,县委巡察办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,县委巡察办共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于执勤执法。
单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对巡察工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目全部开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成中共岳池县巡察工作领导小组办公室整体绩效自评报告、中共岳池县巡察工作领导小组办公室巡察经费预算项目绩效自评报告,其中,中共岳池县巡察工作领导小组办公室整体绩效自评得分为91分,绩效自评综述:达到预期绩效目标;中共岳池县巡察工作领导小组办公室巡察经费预算项目绩效自评得分为97分,绩效自评综述:达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行:指党委办公厅(室)及相关机构事务基本支出。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务:指党委办公厅(室)及相关机构事务其他项目支出。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构事业人员开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位其他用于社会保障和就业的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关单位公务员医疗补助保险缴费支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位住房公积金缴费支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共岳池县委巡察工作领导小组办公室
2023年预算绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成
中共岳池县委巡察工作领导小组办公室(以下简称“县委巡察办”)属于独立核算单位,是一级预算单位,内设机构3个:综合股、巡察股、督导股;直属二级事业单位1个:岳池巡察信息服务中心,巡察办统筹协调指导县委5个巡察组开展巡察工作。
- (二)机构职能
县委巡察办主要承担向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作,办理交办事项;办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。
县委巡察组主要承担向巡察工作领导小组报告工作情况,贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署;根据巡察工作计划开展巡察工作;根据巡察工作领导小组决定开展回访督查;对巡察组干部进行日常教育、管理和监督;办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
- (三)人员概况
县委巡察办编制数16名,其中行政编制10名,事业人员编制数6名;截至2023年末,实有人数11人,其中行政人员9人,事业人员2人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况
县委巡察办2023年年初预算收入321.94万元,其中:财政拨款收入321.94万元,占100%。2023年总收入336.87万元,其中:财政拨款收入336.87万元,占100%。
- (二)支出情况
县委巡察办2023年年初预算支出321.94万元,其中:基本支出195.58万元,占60.75%;项目支出126.36万元,占39.25%。
2023年财政总支出336.87万元,其中:
1.基本支出214.87万元。全年共计到位资金214.87万元,其中:一般公共服务支出149.56万元,主要用于县委巡察办行政、人员工资、日常运转。社会保障和就业支出42.59万元,主要用于基本养老保险和职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出5.55万元,主要用于医疗保障支出。住房保障支出17.17万元 ,按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
2.项目支出121.99万元。全年共计到位资金121.99万元,其中:一般公共服务支出121.99万元,主要用于巡察工作开展支出。
3.“三公”经费支出0.24万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费支出决算为0.24万元。
- (三)结余分配和结转结余情况
县委巡察办2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
1.履职效能。一是经济性分析,县委巡察办预算控制良好,除新增交叉巡察外,未向财政申请增加预算,执行预算时厉行节约。二是效率性分析,县委巡察办预算完成率、调整率、支付进度率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。三是效益性分析,县委巡察办圆满完成预期目标,取得了较好的经济和社会评价,履职效能综合得分14分。
2.预算管理。县委巡察办严格按照预算法的要求编制2023年度预算,收入统筹,支出按预算执行,年终无结余,严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费、课题经费等8项一般性支出情况,预算管理取得了时效,预算管理综合得分23分。
3.财务管理。2023年度,我办狠抓资金使用效率,严格按照国家财经法规和财务管理制度规定进行财务支出,定期轮岗,严格资产管理,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效,财务管理综合得分9分。
4.资产管理。为厉行节约,办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值,无闲置资产,资产管理综合得分8分。
5.采购管理。根据信创工作计划,向中小企业购买10台国产笔记本电脑,采购管理综合得分6分。
(二)部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个,涉及预算总金额126.36万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配,绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策综合得分11分。
2.项目执行。项目年初预算数126.36万元,调整预算数121.99万元,预算执行数121.99万元,预算执行率100%,通过项目实施,完成2023年巡察工作目标,项目执行综合得分11分。
3.目标实现。2023年,先后启动十三届县委第五轮、第六轮巡察工作,分行业分版块,对全县医疗卫生系统、教育系统、国企和部分县级部门共25个单位开展常规巡察,发现问题422个,问题线索37条;根据市委巡察办统一部署,派出1个巡察组对广安区交通运输局开展交叉巡察,发现问题22个,问题线索4条;同时,配合第二交叉巡察组对岳池县交通运输局开展巡察,全力做好联络协调和后勤保障,发现问题18个,问题线索6条;2023年11月配合市委第一巡察组提级巡察中共岳池县委党校。目标实现综合得分9分。
(三)重点领域绩效分析
2023年度,根据信创工作计划,完成10台国产笔记本电脑采购和替换。
(四)绩效结果应用情况
通过对2023年度预算绩效评价,我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义:全面推进预算绩效管理,是深化行政体制改革的重要举措,是财政科学化、精细化管理的重要内容,对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会,建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面,而是要从年初预算制定工作抓起,在抓好财政支出工作的同时,要更加注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
县委巡察办预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,2023年自我评价得到91分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。
- (二)存在问题
巡察工作项目经费主要用于日常工作开展,单项资金量小而分散,纳入项目绩效评价进行量化时不易操作。
(三)改进建议
建议加大绩效评价务操作的培训力度,提高项目实施单位绩效管理水平,促使项目实施单位加强项目的绩效管理。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
附表
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
巡察经费 |
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主管部门 |
中共岳池县纪律检查委员会 |
实施单位 (盖章) |
中共岳池县委巡察工作领导小组办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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截止2023年底,十三届县委巡察全覆盖进度达50%。 |
截止2023年底,十三届县委100个巡察对象已巡察51个,全覆盖进度达51%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
先后启动十三届县委第五轮、第六轮巡察工作,分行业分版块,对全县医疗卫生系统、教育系统、国企和部分县级部门开展常规巡察,发现问题422个,问题线索37条;根据市委巡察办统一部署,派出1个巡察组对广安区交通运输局开展交叉巡察,发现问题22个,问题线索4条;同时,配合第二交叉巡察组对岳池县交通运输局开展巡察,全力做好联络协调和后勤保障,发现问题18个,问题线索6条;2023年11月配合市委第一巡察组提级巡察中共岳池县委党校。 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
126.36 |
121.99 |
121.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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其中:财政资金 |
126.36 |
121.99 |
121.99 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
常规巡察单位数量 |
≥ |
20 |
个 |
25 |
10 |
10 |
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|
培训 |
= |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
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时效指标 |
全覆盖进度 |
≥ |
50 |
% |
51 |
10 |
10 |
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质量指标 |
巡察覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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培训对巡察干部技能的提升率 |
≥ |
70 |
% |
85 |
10 |
8 |
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经济成本指标 |
集巡点租赁费 |
≤ |
50 |
万元 |
40 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
巡察结果公开率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号