中共岳池县委政法委员会2024年部门预算
目 录
第一部分 中共岳池县委政法委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共岳池县委政法委员会2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分中共岳池县委政法委员会2024年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 中共岳池县委政法委员会概况
一、基本职能及主要工作
(一)中共岳池县委政法委员会职能简介。
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策部署,对政法工作研究提出全局性部署,推习近平安岳池、法治岳池建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5、组织开展政法领域理论与实践调查研究,组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作;研究拟定全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议。
6、加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导全县政法系统网络完全和智能化建设工作。
7、支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
8、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管岳池县法学会。
9、掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关乡镇、部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。
10、完成县委和市委政法委交办的其他任务。
(二)中共岳池县委政法委员会2024年重点工作。
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是邓小平同志诞辰120周年,也是全县经济社会发展赶超跨越、聚势成效的奋进之年,做好今年政法工作使命光荣、责任重大。全县政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚定贯彻习近平法治思想和总体国家安全观,坚持党对政法工作的绝对领导,紧扣推进中国式现代化这个最大的政治,围绕以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化,统筹高质量发展和高水平安全,忠诚履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,守正创新、担当作为、克难攻坚,不折不扣落实党中央和省委、市委、县委各项决策部署,为建设社会主义现代化岳池提供坚强安全保障和法治支撑。
二、部门预算单位构成情况
中共岳池县委政法委员会一级预算单位1个,主要包括:政法委机关,政法委机关下设委机关办公室、政治处、政治安全股、维稳指导股、社会治安综合治理股、执法监督股;下属事业单位2个,主要包括:岳池县矛盾纠纷多元化解协调中心、法学会机关。工作人员27人,其中:行政15人,机关工勤2人,事业人员10人,离退休人员12人。独立核算单位1个,无汇总单位。
第二部分 中共岳池县委政法委员会2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共岳池县委政法委员会(以下简称县委政法委)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共岳池县委政法委员会2024年收支总预算580.42万元,比2023年收支预算总数588.8减少8.38万元,主要原因是劳务派遣人员减少2人等。
(一)收入预算情况
县委政法委2024年收入预算580.42万元,其中:一般公共预算拨款收入580.42万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委政法委2024年支出预算580.42万元,其中:基本支出571.13万元,占98.39%;项目支出9.29万元,占1.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2024年财政拨款收支总预算580.42万元,比2023年财政拨款收支总预算减少8.38万元,主要原因是劳务派遣人员减少2人等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入580.42万元;支出包括:一般公共服务支出464.1万元、社会保障和就业支出50.51万元、卫生健康支出24.36万元、住房保障支出41.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政法委2024年一般公共预算当年拨款580.42万元,比2023年预算数减少8.38万元,主要原因是劳务派遣人员减少2人等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出464.1万元,占79.44%;社会保障和就业支出50.51万元,占8.7%;卫生健康支出24.36万元,占4.19%;住房保障支出41.45万元,占7.67%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为370.46万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为9.29万元,主要用于:防邪、综治工作、政法服装配备等项目支出。如:群防群治工作、防邪工作、三电保护工作等。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为84.35万元,主要用于:事业人员工资等。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为49.18万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为1.3万元,主要用于:职工工伤保险、失业保险等支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为9.56万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为4.73万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为2.94万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为7.13万元,主要用于:退休人员医疗保险缴费支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为41.45万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2024年一般公共预算基本支出571.13万元,其中:
人员经费486.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。
公用经费84.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费 、 培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2024年“三公”经费财政拨款预算数2.16万元,其中:公务接待费2.16万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。主要原因是未安排因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2023年预算减少0.34万元。增长13.6%。主要原因是厉行节约,压减经费开支。
2024年公务接待费计划用于上级检查工作等。
公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是公务车统一由县机关事务局管理,我单位无固定使用公务车。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,县委政法委的机关运行经费财政拨款预算为84.3万元,比2023年预算减少7.06万元,减少7.75%。主要原因是劳务派遣人员减少,相应经费减少。
(二)政府采购情况
县委政法委2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,县委政法委所属各预算单位共有车辆0辆其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年县委政法委预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024年县委政法委按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2024年县委政法委开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算9.29万元。其中:特定目标类项目4个,涉及预算9.29万元。
第三部分 名词解释
表7 部门整体支出绩效目标表
县委政法委2024年部门预算公开报表1709175927624.xlsx