目 录
第一部分 县妇联概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分县妇联2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分县妇联2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 县妇联概况
一、基本职能及主要工作
(一)县妇联职能简介。
岳池县妇联是党领导下的人民团体。主要职责是团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走;动员、组织妇女群众围绕中心、服务大局,积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,弘扬“四自”精神;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事;承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(二)县妇联2025年重点工作。
1.实施巾帼思想领航行动,在引领妇女听党话跟党走上求实效。以宣传宣讲活动引领妇女,持续抓好妇女思想政治引领工作,在创新典型引领、强化网上引领上下功夫。充分发挥妇联执委、巾帼宣讲团、三八红旗手等先进典型的示范效应,有效利用网络新媒体的辐射效应,推动习近平总书记系列重要讲话精神、推动党的创新理论扎根广大妇女心田,让理论宣讲深入人心。
2.实施巾帼创新赋能行动,组织广大妇女在乡村振兴中建新功。充分发挥广安市女科技工作者服务站(岳池站)、实践站作用,开展巾帼科技助农直通车、巾帼科普宣传等科技创新巾帼服务行动,引领更多妇女参与农村电商、乡村旅游、生物医药、电子零部件加工等特色产业。学习运用“千万工程”经验,围绕移风易俗、垃圾分类、低碳节能等开展“美丽庭院”建设群众性活动,持续推进“巾帼兴粮节粮”“乡村女能人”寻找活动,不断发挥妇女在乡村产业发展、乡村建设、乡村治理中的重要作用。
3.实施巾帼关爱护航行动,在维护妇女儿童合法权益中出实招。深入开展“巾帼普法乡村行”活动,利用“三八”维权月、“6.26禁毒日”“12·4”国家宪法日等重要时间节点,做好维护妇女儿童权益法律法规宣传普及。将妇女儿童维权站点嵌入“一站式”矛盾纠纷多元化解平台,做到力量融入,资源共享。落实好“五项机制”,加大对困境妇女儿童、特殊儿童等重点人群及有婚姻家庭纠纷、家庭暴力等重点家庭的摸底排查登记工作,及时做好发现报告。做好妇女“两癌”防治知识宣讲、筛查和救助项目,做实“女性关爱保障计划”“爱心妈妈”结对关爱等工作。持续推进儿童友好城市建设。
4.实施巾帼幸福续航行动,引领全县妇女在“三家”建设中有作为。加快推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设,持续打造家风家教创新实践基地、家庭教育指导服务站等家庭教育工作品牌,将家庭教育指导服务与各类宣传培训相融合、与留守困境儿童救助相融合,深化拓展家庭教育服务内容。广泛开展“好风传家”等主题活动,联合有关部门积极开展家风巡讲巡展、干部家属警示教育等活动,潜移默化地引导广大家庭学习优秀文化、传承优良家风。
二、部门预算单位构成情况
县妇联内设1个股室,即办公室。机关事业编制7名、工勤编制0名,2024年底实有人数6人。
第二部分 县妇联2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入133.32万元;支出包括:一般公共服务支出108.08万元、社会保障和就业支出9.91万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出8.41万元。县妇联2025年收支预算总数133.32万元,比2024年收支预算总数增加28.64万元,主要原因是人员增加。
(一)收入预算情况
县妇联2025年收入预算133.32万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入133.32万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
县妇联2025年支出预算133.32万元,其中:基本支出124万元,占93%;项目支出9.32万元,占17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县妇联2025年财政拨款收支预算总数133.32万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加28.64万元,主要原因是人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入133.32万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出108.08万元、社会保障和就业支出9.91万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出8.41万。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2025年一般公共预算当年拨款133.32万元,比2024年预算数增加28.64万元,主要原因是人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出108.08万元,占81.07%;社会保障和就业支出9.91万元,占7.43%;卫生健康支出6.91万元,占5.2%;住房保障支出8.41万元,占6.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)2025年预算数为98.76万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
2.一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为9.32万元,主要用于:妇儿两纲工作、巾帼维权宣传活动、妇女技能培训、庆“三八”系列活动等项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为9.82万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.1万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的失业保险缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为2.68万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为0.83万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为3.41万元,主要用于:单位其他医疗支出
8.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为8.41万元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县妇联2025年一般公共预算基本支出133.32万元,其中:
人员经费107.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费26.03万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县妇联2025年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元,其中:公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是节约开支。
(二)公务接待费较2024年预算增长50%。主要原因是人员增加。
2025年公务接待费计划用于省市妇联到岳调研妇女儿童工作。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是节约开支。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
县妇联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
县妇联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,县妇联机关运行经费财政拨款预算为98.76万元,比2024年预算增加24.8万元,增长33.53%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
县妇联2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,县妇联所属各预算单位共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年县妇联开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算9.32万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算9.32万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项):指县妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项):指县妇联开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 县妇联2025年部门预算表
附件:
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表