2020年度中共岳池县委统战部决算编制说明
日期:2021-08-31 来源:岳池县委统战部 访问量:{{ viewCount }}
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第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作;调查研究统一战线的理论政策,组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策;向市委统战部、县委反映情况,提出意见和建议。

2.负责联系县各民主党派和无党人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

3.负责联系县民族宗教事务局;贯彻党的民族宗教政策,检查民族宗教方针政策的执行情况;调查和指导及时处理民族宗教方面的新情况、新问题;协调民族宗教工作关系;联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责牵头协调有关部门对国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表团人士;做好台胞和台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排,做好人大党外代表、政协党外委员的安排工作;会同有关部门做好培养、考察选拔、推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;受县委委托领导县工商联党组、指导县工商联工作;协助县工商联、民主党派组织做好干部管理工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;做好县级统战系统县管干部的推荐工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;组织和推动各民主党派、工商联及统一战线各个方面积极为经济社会发展服务。

7.调查研究县党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养推荐、安排使用党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.组织统战系统干部的培训工作;协调政府有关部门的统战工作。

10.完成县委、县政府和市委统战部交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

(一)在构建大统战工作格局上有新发展

一是党的领导进一步强化。县委、县政府坚持做到了“四个纳入”,县委常委会专题研究统战工作2次,县政府常务会专题研究民族宗教工作2次,有效推动中央、省委和市委关于统一战线一系列重大决策部署落地落实岳池县连续3年在全市统战部长会议上作经验交流发言。二是统战协调机制进一步完善。分发挥县委统战工作领导小组作用,建立健全统战工作机制10余项建立统战工作联席会议制度动党外人才、意识形态、非公经济统战等领域工作协同推进三是统战触角进一步延伸。深化统战“三员”队伍建设,督导27个乡镇(街道)配齐配强统战委员、统战专干,引导县属国有企业、园区两新组织配备专兼职统战干部,形成横向到边、纵向到底的统战工作格局。

(二)在彰显统战凝心聚力优势上有新作为

一是聚共识夯同心筑梦之基。完成一馆一厅三示范点统战阵地建设成功承办广安市基层统战工作现场会暨提升年总结会,并做大会交流发言,广受好评。进一步增强了广大统战干部、统战成员归属感二是凝智慧建睿智有用之言。聚焦成渝地区双城经济圈建设等重大战略决策部署,召开政党协商(会议协商)6收集意见建议300余条,为党委政府工作建诤言、献良策。三是汇力量尽精诚务实之举。开展民主党派思想状况研究,形成理论研究成果,荣获了2020年度全市统战理论政策研究创新成果二等奖。引导民主党派围绕三大优势产业开展“三个一”活动,并形成调研报告4篇。成立深圳岳池商会,异地岳池商会增加至7个,扩大了经济统战工作影响力。

(三)在服务县域经济社会发展上有新成效

一是助力新冠疫情防控,增强了统一战线“向心力”。疫情发生后,及时启动县、乡、村三级联动机制,织牢疫情防控网络全县22处宗教场所实行“双暂停”,确保无疫情发生。号召全县统战成员积极投身疫情防控阻击战,募集抗疫物资140余万元二是紧扣脱贫攻坚收官,画出了统一战线“同心圆”。引导统战成员积极投身百企帮百村提质增效工程,落实帮扶资金100余万元引导民盟盟员、民建成员开展“三下乡”活动,为贫困群众送去温暖,三是焦县域重点工作,提高了统一战线“贡献率”。协助企业复工复产,帮助解决企业融资难问题。围绕县委“三抓”工作,广泛开展“我为岳池引一企”活动,成功签约岳池东双养老服务等项目4个,总投资7.5亿元

二、构设置

1.机构情况,县委统战部下设4个股室:办公室、民族宗教股、干部股、综合股;下设一个事业单位:岳池县统战工作信息中心。

2.人员情况,县委统战部设部长1名,常务副部长1名,副部长2名,股级职务4名,信息中心股级1名。

编制数:16人(1)行政机关人员11人(2)事业人员5人。年末人数在编职工14人。在编职工13人中副县级以上4人,正科级4人,副科级1人,科员1人,办事员1人,事业干部3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计382.03万元。与2019年相比,收、支总计各增加40.3万元,增长11.79%。主要变动原因是基本支出增 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计382.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入382.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表)

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计382.03万元,其中:基本支出312.3万元,占81.75%;项目支出69.74万元,占18.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表)

 

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计382.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加40.3万元,增长11.79%。主要变动原因是基本支出增加。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出382.03万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加40.3万元,增长11.79%。主要变动原因是基本支出增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出382.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出315.71万元,占82.64%社会保障和就业(类)支出43.96万元,占11.51%卫生健康支出8.71万元,占2.28%;住房保障支出13.65万元,占3.57%

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为382.03完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委机关事务(款)行政运行(项):: 支出决算为315.71万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为43.96万元,完成预算100%

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.71万元,完成预算100%

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.65万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出245.98万元,其中:

人员经费213.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费32.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为0.556万元,完成预算100%决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.556万元,占100%。具体情况如下:

 

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年无增加减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增加减少。其中公务用车购置支出0万元,全年按规定更新购置公务车0辆,截至2020年12月底统战部共有车辆1(已划转为机关事务管理局用车,尚未过户)其中轿车1辆。

3.公务接待费支出0.556万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年减少0.034万元。主要原因是严控经费支出,其中:

国内公务接待支出0.556万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,124人次(不包括陪同人员),共计支出0.556万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,统战部机关运行经费支出32.79万元,比2019年减少8.87万元,下降21.29%主要原因是因疫情原因。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,县委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,统战部共有车辆1(已划转为机关事务管理局用车,尚未过户),其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看有利于全面提高财政资金使用的效果。。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,在年度预算资金分配中掌握了主动权,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映(二)“民族宗教工作经费”“统战特别经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1“统战特别经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.44万元,执行数为22.44万元,完成预算的100%通过项目实施,统一战线“向心力”不断增强“贡献率”不断增强统战工作“战斗力”不断增强。发现的主要问题:向基层延伸不够。下一步改进措施:延伸基层统一战线触角,积极发挥统一战线“三员”作用,为建成渝地区双城经济圈建设示范县贡献统战力量。

2民族宗教工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.3万元,执行数为32.3万元,完成预算的100%组织各场所管委会主任、教职人员及信众代表召开“双月学习会”,集中学习党的宗教政策,思想政治共识进一步凝聚。开展“和谐寺观教堂”创建活动,提升各活动场所法治意识。开展“爱国爱教爱家乡”主题教育活动,各场所升国旗、唱国歌,切实将思想和行动统一到党委政府决策部署上来。完善宗教场所规章制度,推动各场所将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教规、教义。深入持久开展民族团结进步创建活动,推进民族融合发展,促进各民族像“石榴籽”一样紧紧抱在一起。发现的主要问题:宗教部门执法主体难以很好地适应依法管理宗教事务的形式需要。下一步改进措施:一是拓宽工作手臂,加强依法治理二是搞好社会服务,促进民族和睦、宗教和顺;三是不定期开展巡查活动,确保各项制度落实到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

统战特别经费

预算单位

中共岳池县委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

22.44万元

执行数:

22.44万元

其中-财政拨款:

22.44万元

其中-财政拨款:

22.44万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.加大党的政策方针宣传力度,引导服务社会。

 

2.支持统战成员围绕统一战线重点难点问题,广泛开展调查研究。

 

3.落实年度政党协商计划,召开协商会议。

 

4.指导党外人士加强自身建设。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展专题调研活动

3次以上

3次

项目完成指标

数量指标

开展协商座谈会

6次

7次

项目完成指标

数量指标

加强党的方针政策宣传,在统战人士中开展主题教育活动

5次以上

5次

项目完成指标

数量指标

引导统战人士服务社会

5次以上

10次

项目完成指标

数量指标

慰问统战对象

15人以上

19人

效益指标

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

满意度指标

 

满意度

95%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

民族宗教工作经费

预算单位

中共岳池县委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

32.3万元

执行数:

32.3万元

其中-财政拨款:

32.3万元

其中-财政拨款:

32.3万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,切实维护少数民族群众、宗教信众合法权益,依法妥善民族、宗教的问题,促进民族和睦、宗教和顺。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展少数民族技能培训

1次

1次

项目完成指标

数量指标

开展“民族团结进步”创建活动

长期

长期执行

项目完成指标

数量指标

开展“爱国爱教爱家乡”活动

长期

长期

项目完成指标

数量指标

开展“和谐寺观教堂”创建活动

长期

长期

项目完成指标

数量指标

帮助少数民族发展生产

5人以上

慰问5名少数民族群众

效益指标

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

满意度指标

 

满意度

95%

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共岳池县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委机关事务(款)行政运行(项):指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
  10.一般公共服务(类)党委事务(款)一般行政管理事务(项):指办公室机关开展深改办、常委办等工作的项目支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.“三公”经费:纳入县委统战部预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

中共岳池县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。县委统战部下设4个股办公室民族宗教股、干部股、综合下设一个事业单位岳池县统战工作信息中心

(二)机构职能。

1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作;调查研究统一战线的理论政策,组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策;向市委统战部、县委反映情况,提出意见和建议。

2.负责联系县各民主党派和无党人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

3.负责联系县民族宗教事务局;贯彻党的民族宗教政策,检查民族宗教方针政策的执行情况;调查和指导及时处理民族宗教方面的新情况、新问题;协调民族宗教工作关系;联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责牵头协调有关部门对国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表团人士;做好台胞和台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排,做好人大党外代表、政协党外委员的安排工作;会同有关部门做好培养、考察选拔、推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;受县委委托领导县工商联党组、指导县工商联工作;协助县工商联、民主党派组织做好干部管理工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;做好县级统战系统县管干部的推荐工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;组织和推动各民主党派、工商联及统一战线各个方面积极为经济社会发展服务。

7.调查研究县党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养推荐、安排使用党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.组织统战系统干部的培训工作;协调政府有关部门的统战工作。

10.完成县委、县政府和市委统战部交办的其他任务。

(三)人员概况。县委统战部设部长1名,常务副部长1名,副部长2名,股级职务4名,信息中心股级1名。

编制数:16人(1)共产党机关人员11人(2)事业人员5人。年末人数在编职工14人。在编职工13人中副县级以上4人,正科级4人,副科级1人,科员1人,办事员1人,事业干部3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年财政拨款收入合计382.03万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计382.03万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

岳池县委统战部在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

(二)结果应用情况。

严格执行绩效管理制度,并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

 四、评价结论及建议

(一)评价结论。

岳池县委统战部在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

)存在问题。

1、绩效信息公开工作还需进一步完善;

2、对专项经费预算不细致。

    3、年初预算严重不足,预算追加多。

(三)改进建议。

1.创新工作方式,加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;

2.进一步完善绩效考核指标,促进绩效信息公开工作更加规范。

3、基层工作人员事务繁杂,表册太多,难以完成任务。

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年统战部决算数据


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